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請問公司購入的車當(dāng)時入賬時是普票,沒有進(jìn)項抵扣,現(xiàn)在要賣出去,可以按3% 開票,減按2%交稅嗎?

2025-04-13 18:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-13 18:59

您好,銷售使用過的固定資產(chǎn),如果買進(jìn)的時候沒抵扣緊張,可以減按2%開具發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2025-04-13 18:59

發(fā)票只能開具普通發(fā)票。

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快賬用戶5805 追問 2025-04-13 20:02

我看到網(wǎng)上說入賬時沒有抵扣進(jìn)項是有規(guī)定的,是不得抵扣而且未抵扣的情形,我這個是入賬時是普票,有的是二手車發(fā)票所以說普票,這種情況是不能減按2%。是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:07

一般納稅人銷售自己使用過的汽車,屬于以下四種情形的,可按簡易辦法依3%減按2%征收增值稅: (1)納稅人購進(jìn)固定資產(chǎn)時為小規(guī)模納稅人,認(rèn)定為一般納稅人后銷售固定資產(chǎn)。 (2)一般納稅人銷售自己使用過的屬于不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn)。 (3)一般納稅人銷售自己使用過的、納入營改增試點之日(2016年5月1日)前取得的固定資產(chǎn),按照現(xiàn)行舊貨相關(guān)增值稅政策執(zhí)行。 (4)2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點的一般納稅人,銷售自己已使用過的2008年12月31日以前購入的固定資產(chǎn)。

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:08

您好看一下咱們是否符合以上這幾種情況之一呢

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快賬用戶5805 追問 2025-04-13 20:11

這個第二條說屬于不得抵扣且未抵扣,這個不得抵扣包不包括收到的是普票???我之前就是入賬是普票也用了這個政策,現(xiàn)在感覺好像理解錯了,因為我公司經(jīng)常車輛更新有賣舊車輛,我怕弄錯了

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:12

不得抵扣,因為以前增值稅抵扣很嚴(yán)格,有些東西是不允許抵扣的。這個不得抵扣且未抵扣,是有兩個要求,買回來的東西不在抵扣范圍而且你也聽話了沒有抵扣。是這個意思

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:13

你們哪個車是什么時候買的,如果是自己的原因不是政策的原因,應(yīng)當(dāng)不能簡易計稅

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快賬用戶5805 追問 2025-04-13 20:13

是2020年之后買的

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:14

那肯定是不屬于不得抵扣且未抵扣這個范疇了

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快賬用戶5805 追問 2025-04-13 20:14

那我應(yīng)該是理解錯了,那我這兩年有好幾次賣車都是這種情況用錯了,現(xiàn)在要怎樣改啊,銷售車的發(fā)票都開出去了,難道要紅沖發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:15

還能聯(lián)系上買方了么

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快賬用戶5805 追問 2025-04-13 20:15

那銷售使用過的固定資產(chǎn)也不能開具專票給對方嗎

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快賬用戶5805 追問 2025-04-13 20:15

有的客戶要求要專票,我也開過

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快賬用戶5805 追問 2025-04-13 20:16

應(yīng)該不好聯(lián)系了,都是賣去其他省市了

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:16

是按著13%稅率開的嗎?

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快賬用戶5805 追問 2025-04-13 20:17

專票是按13%開的

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快賬用戶5805 追問 2025-04-13 20:18

這個之前弄錯的,有點難解決了,都是減按2%交的稅

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快賬用戶5805 追問 2025-04-13 20:18

而且開具的發(fā)票都是拿去二手車市場又開了二手車發(fā)票的,能紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:21

專票沒有問題,就是減按這個問題比較難辦,建議您再次和稅務(wù)局確認(rèn)一下是否符合這個政策,如果不符合就聯(lián)系以前開具發(fā)票的企業(yè)和個人看看是否能換開發(fā)票。

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快賬用戶5805 追問 2025-04-13 20:22

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:36

不客氣的希望對您

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:36

不客氣的希望對您有所幫助

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您好,銷售使用過的固定資產(chǎn),如果買進(jìn)的時候沒抵扣緊張,可以減按2%開具發(fā)票。
2025-04-13
是的,就是那樣處理的
2024-12-10
你好不可以 13%的稅率
2024-04-28
你好!比如, 借:現(xiàn)金(應(yīng)收賬款) 10300 貸:固定資產(chǎn)清理 10000 應(yīng)交稅費 簡易計稅 300 減按2%征收增值稅,會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(減免稅款) 100 貸:營業(yè)外收入 免稅收入 100?
2023-06-13
您好,可以的呢,我們有留抵就不用實繳增值稅的
2024-05-07
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