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公司賣使用過的汽車,當時購入小汽車時候 沒抵進項 我可以3%減按2%交增值稅,會計分錄怎么做?

2023-06-13 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-13 14:09

你好!比如, 借:現金(應收賬款) 10300 貸:固定資產清理 10000 應交稅費 簡易計稅 300 減按2%征收增值稅,會計分錄如下: 借:應交稅費 應交增值稅(減免稅款) 100 貸:營業外收入 免稅收入 100?

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快賬用戶2826 追問 2023-06-13 14:11

我們是一般納稅人,對方沒要發票,只開了收據

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快賬用戶2826 追問 2023-06-13 14:11

也是這樣做賬嗎?報稅怎么報?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 14:12

你好,你要開了發票才行,不然稅務局他不會認定你簡易征收的

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你好!比如, 借:現金(應收賬款) 10300 貸:固定資產清理 10000 應交稅費 簡易計稅 300 減按2%征收增值稅,會計分錄如下: 借:應交稅費 應交增值稅(減免稅款) 100 貸:營業外收入 免稅收入 100?
2023-06-13
你好你是小規模還是一般納稅人
2021-08-12
您好,可以的呢,我們有留抵就不用實繳增值稅的
2024-05-07
您好 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 8000 貸:固定資產清理 8000/1.03=7766.99 貸:應交稅費-簡易計稅 8000/1.03*0.03=233.01 借:固定資產清理 借:應交稅費-簡易計稅 8000/1.03*0.01=77.67 貸:營業外收入
2022-05-11
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