你好,是之前的收入沒價稅分離全部按照含稅價計入主營業(yè)務(wù)收入了嗎?那這樣是正確的
小規(guī)模納稅人季度收入100萬,全額繳納增值稅 在主營業(yè)務(wù)收入那里我的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(這里沒寫增值稅銷項稅額) 這樣做了分錄以后,月末除了做計提附加稅,還需要針對繳納的增值稅做一筆計提或者結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小規(guī)模在做內(nèi)賬時沒計提增值稅 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 季度末發(fā)現(xiàn)超標(biāo)了是不是要做借:主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 次月繳納時借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還是管理費(fèi)用-增值稅?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅月末集中計提,怎么處理? 取得收入時借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 月末計提應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,怎么處理?
平時入賬時沒有計提增值稅,季度交了稅才入賬,那么分錄要怎么寫呢? 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師 小規(guī)模納稅人計提的增值稅,季度未達(dá)到起征額,會計分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其它收益 對嗎?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
其他應(yīng)付款長期掛會有風(fēng)險嘛?后期怎么處理
2024年A公司購入廠房,但廠房過戶手續(xù)到2025年3月才結(jié)束,A公司把廠房租給B公司,B公司又轉(zhuǎn)租給C公司(租期2024年8月到2025年7月),現(xiàn)在B公司要開房租發(fā)票給C,應(yīng)該怎么開?
請問,去年代賬公司 暫估了10萬的應(yīng)付賬款(沒有實際業(yè)務(wù)),現(xiàn)在匯算清繳沒有發(fā)票要調(diào)增,賬務(wù)要怎么處理 公司適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
工會經(jīng)費(fèi)一個人也得交么?
老師 我想問下 我們是新建設(shè)企業(yè) 人數(shù)只有若干個員工和營業(yè)收入為0沒有達(dá)到中型企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) 但是資產(chǎn)超過5000萬(都是在建工程) 可以作為小微企業(yè)嗎?
小規(guī)模 主營業(yè)務(wù)是賣水果 運(yùn)費(fèi)走什么科目,怎么做賬
制造企業(yè),采購研發(fā)部們所需耗材,入庫入什么一級科目和二級科目?
老師好,開專票A公司及B公司,購銷合同的編號不小心填一樣的,都是aa2025040101,合同已經(jīng)給對方了,那會不會有影響?
老師之前有一筆預(yù)付款二十萬 無法要回了 對方公司注銷了 怎么辦呀