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小規模納稅人季度收入100萬,全額繳納增值稅 在主營業務收入那里我的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-未交增值稅(這里沒寫增值稅銷項稅額) 這樣做了分錄以后,月末除了做計提附加稅,還需要針對繳納的增值稅做一筆計提或者結轉嗎

2021-10-19 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-19 16:28

你好,增值稅的不用做,需要交稅的時候借應交稅費,未交增值稅就可以了。

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快賬用戶1327 追問 2021-10-19 16:36

另外一種情況是,小規模開具的普票免稅,專票交稅的話,也不用做,次季度直接做繳納分錄就行,是嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-19 16:38

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶1327 追問 2021-10-19 16:41

還有一個問題是,小規模季度報稅,報企業所得稅的表格里,第12欄應納稅所得額是最終繳納所得稅,還是第24欄實際應補(退)所得額是最終要繳納的稅款呀

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齊紅老師 解答 2021-10-19 16:45

你好24藍的最厚 后的應補稅款。

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快賬用戶1327 追問 2021-10-19 16:45

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-19 16:47

不用客氣,工作愉快。

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你好,增值稅的不用做,需要交稅的時候借應交稅費,未交增值稅就可以了。
2021-10-19
你好是的,不需要交稅話,是的
2021-06-17
你好 1. 你小規模 增值稅沒有三級科目的 確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅;貸:主營業務收入 2.季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 3.季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 這樣做就對了
2020-09-03
您好 這樣賬務處理正確的
2021-03-20
借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
2023-07-07
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