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小規模在做內賬時沒計提增值稅 借:應收賬款貸:主營業務收入 季度末發現超標了是不是要做借:主營業務收入貸應交稅費-應交增值稅 ? 次月繳納時借應交稅費應交增值稅還是管理費用-增值稅?

2022-04-02 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-02 19:27

那你選擇一種,你要價稅合計,做賬還是分開,如果是價稅合計做賬的話,不管交不交都是價稅合計繳納的,做到管理費用里面。

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快賬用戶5416 追問 2022-04-02 19:30

為什么不是繳納時做到應交稅費-應交增值稅里而是做到管理費用增值稅里?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:31

前提不是有一個啦,借銀行存款貸主營業務收入價稅合計做賬了,沒有應交稅費,如果你再借應交稅費,貸銀行存款,你的應交稅費不就有一支有余額啦?

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快賬用戶5416 追問 2022-04-02 19:36

季度末發現超標了是不是要做借:主營業務收入貸應交稅費-應交增值稅 ?這步這樣操作對?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:39

不用借管理費用,貸銀行存款就可以的。

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快賬用戶5416 追問 2022-04-02 19:42

當時不是價稅合計進入主營業務收入?現在做得是沖減?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:53

你好,不用沖減,如果你想沖減的話可以的,那你還不如一開始就價稅分開做賬。

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快賬用戶5416 追問 2022-04-02 19:57

應交稅費應交增值稅繳納完這個科目是不是應該沒有余額?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 20:01

繳納的次月之后沒有余額。

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那你選擇一種,你要價稅合計,做賬還是分開,如果是價稅合計做賬的話,不管交不交都是價稅合計繳納的,做到管理費用里面。
2022-04-02
直接繳納的時候,借應交稅費——應交增值稅 貸銀行存款。
2021-07-23
同學,你好,這個對的。
2021-04-14
你好,小規模納稅人增值稅分錄是 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅 次月繳款時 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款 注意,是應交稅費—應交增值稅二級科目,而不是應交稅費-未交增值稅
2021-04-09
你好,選擇第二個的。
2022-07-03
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