你好!是的,就是這樣做
請問老師,小規(guī)模納稅人未達起征點的減免增值稅分錄應(yīng)該怎么做?借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額嗎?
提問:小規(guī)模納稅人季度沒達到起征點免增值稅是借:應(yīng)交稅費-增值稅貸:營業(yè)外收入嗎?
老師 小規(guī)模納稅人一個季度收入未達到起征點,計提的應(yīng)交稅費—未交增值稅 季度末應(yīng)該做什么分錄呢
老師,小規(guī)模納稅人計提增值稅的分錄是?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費—未交增值稅,這樣對嗎?
小規(guī)模納稅人計提的增值稅,季度未達到起征點要交企業(yè)所得稅嗎?
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數(shù)據(jù)給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業(yè)期攤銷嘛
小規(guī)模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業(yè)股東B實繳60萬和C實繳40萬,現(xiàn)在股東B要把其擁有的一半股權(quán)30萬轉(zhuǎn)讓給D,轉(zhuǎn)讓價為30萬,請問現(xiàn)金流是D直接轉(zhuǎn)30萬給B,還是D先轉(zhuǎn)給A再由A轉(zhuǎn)回B?
老師個稅經(jīng)營所得賬上也體現(xiàn)不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術(shù)服務(wù)費專票,今年雙方協(xié)商紅沖了,當(dāng)時已經(jīng)抵扣過入賬了,現(xiàn)在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產(chǎn)?怎么理解?
出口生產(chǎn)企業(yè)如何計算每月要抵扣多少進項,每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳嗎?
好的 謝謝老師
你好!不用客氣的了