您好,這個的話,9月份的話需要計提,7月不要了
老師,這個月季報企業所得稅,是按照7到9月份的利潤總額計提,還是按照1到9月份的利潤總額計提企業所得稅?
老師好!我7月繳納了6月份的個稅,那這個個稅到底咋計提呢?然后在8月份還要繳納所屬期7月份個稅,那8月份繳納個稅到底咋計提呢?
老師好!我剛到一家新公司,這不是9月份了嗎?那到了月底是不是要計提企業所得稅稅?然后10月份繳納企業所得稅?那我這個9月底我計提哪幾個月的企業所得稅,
老師好!1月底如果公司盈利不是要計提企業所得稅嗎?如果前面10月,11月12月都有盈利,那我要加上前面幾個月的盈利計提企業所得稅嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
那九月份計提8月份的就行了嗎
企業所得稅不是按季繳納嗎?一個季度不是3個月嗎?
有按照月份計提的,一般稍微大點的企業,是月度集體
小企業一般納稅人
企業所得稅不是按季繳納,一年不是12個月嗎?一個季度不是3個月嗎?一年不是4個季度嗎?這個是怎么計算企業所得稅稅的
小企業的話,是季度計提的,按照第三季度的利潤總額