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老師這小題 對遞延所得稅負債有點疑問 會計大于計稅基礎 應該是借所得稅 貸遞延負債 但是更正的時候不是沖回分錄么?為什么還是借以前年度損益調整 貸遞延所得稅負債呀?

老師這小題 對遞延所得稅負債有點疑問 會計大于計稅基礎 應該是借所得稅 貸遞延負債 但是更正的時候不是沖回分錄么?為什么還是借以前年度損益調整 貸遞延所得稅負債呀?
老師這小題 對遞延所得稅負債有點疑問 會計大于計稅基礎 應該是借所得稅 貸遞延負債 但是更正的時候不是沖回分錄么?為什么還是借以前年度損益調整 貸遞延所得稅負債呀?
2021-01-03 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-03 21:00

您好,原本會計上計提了折舊,但會計上是不應該計提折舊的,造成當時做的時候會計和稅法無差異了。 所以原本是沒有確認遞延所得稅負債的,現在更正需要確認

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您好,原本會計上計提了折舊,但會計上是不應該計提折舊的,造成當時做的時候會計和稅法無差異了。 所以原本是沒有確認遞延所得稅負債的,現在更正需要確認
2021-01-03
你這里里會計基礎為1109 計稅依據1250 然后總的確認了這遞延所得稅負債141×25% 第一期利益調整減少差異9,減少遞延所得稅負債9×25%
2020-08-05
您好,您的理解非常正確
2021-06-13
學員您好,原來題目能給我看一下嗎? 如果原來會計上沒有做遞延所得稅負債,那是要做的,如答案寫的那樣 借:以前年度損益調整 貸:遞延所得稅負債
2021-06-13
你好,不是的,這個借遞延所得稅資產貸所得稅費用
2021-05-18
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