您好,原本會計上計提了折舊,但會計上是不應該計提折舊的,造成當時做的時候會計和稅法無差異了。 所以原本是沒有確認遞延所得稅負債的,現在更正需要確認
請問老師這個題為什么差錯更正調整分錄貸遞延所得稅負債2.25呀。負債的賬面價值大于計稅基礎,不是產生可抵扣差異,借遞延所得稅資產么?調整怎么會是所得稅負債呀?
老師這小題 對遞延所得稅負債有點疑問 會計大于計稅基礎 應該是借所得稅 貸遞延負債 但是更正的時候不是沖回分錄么?為什么還是借以前年度損益調整 貸遞延所得稅負債呀?
老師,這題分錄不是應該是貸方:遞延所得稅負債嗎? 為什么成沖減遞延所得稅資產這個科目了? 去年少交了25 萬所得稅,今年應該用遞延所得稅負債 這個科目呀?
老師,之前多算收入,多交稅,現在沖收入,要少交稅,怎么確認遞延所得稅資產還是遞延所得稅負債啊? 借:以前年度損益調整—主營業務收入 49[50/(450+50)×490] 貸:合同負債 49 借:遞延所得稅資產 12.25(49×25%) 貸:以前年度損益調整—所得稅費用 12.25
老師,為什么是借記以前年度損益調整~所得稅費用,貸記遞延所得稅負債呢?這筆會計分錄,不大明白
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師你好我用的是金蝶小迷你,這個月的存貨帶不出來導致我的資產負債表不平,可科目余額表是平的,也試算平衡,就是存貨帶不出
請問小規模企業所得稅年報中的所有數據是根據,24年末數據填寫的嗎?
老師實收資本是每月都要申報印花稅嗎
在有一個投標平臺上,我在競價,這個標是一個年度合同,是一批扳手,并且每年都會有這個合同,現在我知道了去年的中標價格是11.5萬。我的成本是7.8萬,請問控制在什么樣的利潤合適,去年的中標價格有幾項的價格只有我成本的十分之一,我為此感到非常困惑,中標的程序是總價低則中,如果如果我的總價低,但是有人的單項價格低,那么我有兩種選擇,第一種我選擇放棄這些單項給其他人做,第二種是我使用它的最低單項價格進行合作。我現在想問一下,這一個年度合同一共有77個單項,大概有15個單項的往年價格非常低,那我在報價的時候應該怎樣去報?
?持有并準備增值后轉讓的房是投資性房地產嗎
老師您好,小規模納稅人沒到月10萬,季30萬,月末還用把減除的增值稅和附加稅做分錄嗎?
老師,你好,今年的新教材交易性金融資產知識點應收利息是不是有點變化,如果購買的是股票就用應收股利,如果購買的是債券就用交易性金融資產—應計利息,就會影響到交易性金融資產的賬面價值了,是這個意思嗎
公司不是小微企業,2024年收入230萬元左右,盈利7萬多,需要繳納2024年匯算清繳2.1萬元左右; 需要確認一下,是否還有2024年未收回的采購發票進來,沒有的話, 將安排扣繳稅。~這樣是在匯算清繳時調增了1.4萬嘛?
你好老師企業房屋全部出租。房東修理房計什么科目