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公司不是小微企業(yè),2024年收入230萬元左右,盈利7萬多,需要繳納2024年匯算清繳2.1萬元左右; 需要確認(rèn)一下,是否還有2024年未收回的采購發(fā)票進(jìn)來,沒有的話, 將安排扣繳稅?!@樣是在匯算清繳時(shí)調(diào)增了1.4萬嘛?

2025-04-13 20:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-13 20:32

您好,這個(gè)的話是匯算時(shí)候調(diào)增了1.4萬的

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快賬用戶2712 追問 2025-04-13 20:34

嗯,不是小微交企業(yè)所得稅就是按照調(diào)增后的8.4×0.25了?

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:35

是的,這個(gè)沒錯(cuò)的哈

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快賬用戶2712 追問 2025-04-13 20:36

那如果4月份再開8萬的發(fā)票,是不是最后需要繳納的企業(yè)所得稅就是0.4×0.25=.01萬了?

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:37

如果4月再開的話,這個(gè)是需要繳納0.1的這個(gè)

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快賬用戶2712 追問 2025-04-13 20:38

嗯嗯,好的,如果開9萬,則就完全不需要繳納企業(yè)所得稅了,是吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:39

對,你的總結(jié)是沒錯(cuò)的

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快賬用戶2712 追問 2025-04-13 20:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:45

不客氣的早點(diǎn)休息

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您好,更正申報(bào)2024年,把300的成本費(fèi)用入到2024年利潤表里,同時(shí)年度匯繳時(shí)也要納稅調(diào)增300萬沒有報(bào)個(gè)稅的工資費(fèi)用哦,不追溯是咱賬沒有錯(cuò)的情況下哦 2013年新生效的是《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計(jì)在當(dāng)期損益。 比如補(bǔ)交所得稅,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅就可以了。這是說的我們的賬務(wù)處理本身沒有問題,按權(quán)責(zé)發(fā)生制來的。 《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。   關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問題。   《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號)規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。   依據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)取得以前年度發(fā)票,不允許作當(dāng)期費(fèi)用稅前扣除。
2025-03-06
第一個(gè),你們單位成立了多長時(shí)間了? 因?yàn)橛行┑胤剿幸?guī)定,第三年開始必須得有盈利,也就是多多少少的交一部分所得稅。不一定按照稅負(fù)來交的,但是你得交,你得有盈利
2023-05-25
您好,可以的,現(xiàn)在是有部分地區(qū)在提出要把加計(jì)扣除放到預(yù)繳時(shí)享受了 另外如果是小微企業(yè),200萬的利潤其實(shí)所得稅是15
2020-12-14
你好,匯算清繳調(diào)整就行。
2024-01-18
您好,1是的,做固定資產(chǎn)清理,2可以,按13%增值稅銷項(xiàng)稅,3影響,增加應(yīng)納稅所得額。4這個(gè)是稅會差異,沖回上期計(jì)提遞延所得稅負(fù)債
2022-10-04
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