您好, 你們開的都是普票嗎?
您好老師,小規(guī)模納稅人季度超過30萬除了全額繳納增值稅,還交城建稅,教育附加,地方附加這三個附加稅嗎
老師 小規(guī)模納稅人季度超過30萬 增值稅和附加稅的會計分錄怎么做
你好老師 小規(guī)模企業(yè)現在月收入不到10萬季度收入不超30萬用做增值稅和計提附加稅費嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季報,月超過十萬,季度不超過30萬,免增值稅嘛?免增值稅附加稅怎么做分錄入賬呢?
小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,增值稅和附加稅減免的部分怎么做分錄
企業(yè)注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據,繳款碼填哪個啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業(yè)會計準則,我填2024年財務年報的時候,利潤表里管理費用的業(yè)務招待費我填了我報表實際數,但是我銷售費用里也有業(yè)務招待費數據,它沒顯示,我填完了就去填企業(yè)所得稅匯算表,A105000表扣除類業(yè)務招待費支出那里賬載金額我填了兩個類目下業(yè)務招待費加總數,它提示我不對,我不明白年報里面只有管理費用類目下的業(yè)務招待費,那我銷售費用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報,上期金額填報的是上個季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應收款貸方發(fā)生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
沒開票都,都是面對終端客戶,我們做的無票收入
你先把增值稅做出來,再轉到營業(yè)外收入里面
好的,做出來了,那附加稅呢?就不用轉營業(yè)外收入了吧
不用計提附加稅了
好的謝謝您
不客氣,很高興幫你
老師又打擾您了,計提的增值稅我是按1%計提的,也是1%轉到營業(yè)外支出的,我看增值稅申報表增值稅免稅金額是按3%計算的
這個不用管,只要不超過30W,你直接提交就可以了,沒事,很樂意幫您
好的謝謝您~一會好評
謝謝您的認可,不客氣的