您好,這個是按次申報的,發(fā)生了就申報的
收到實收資本當(dāng)月要申報印花稅嗎?印花稅率是多少?
老師,需要每年都申報營業(yè)賬簿的印花稅嗎,實收資本、資本公積這些都沒有變化
老師,營業(yè)賬簿印花稅,是按22年12月資產(chǎn)負(fù)債表實收資本金額來申報嗎,如果實收資本為0,是不是就0申報?這個每年都要交,還是只交1次
營業(yè)賬簿印花稅是實收資本+資本公積的合計數(shù)申報印花稅,這個印花稅是每年都要申報的么
老師。 印花稅是按季度申報 這個月可以申報實收資本印花稅嗎?
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據(jù),繳款碼填哪個啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我填2024年財務(wù)年報的時候,利潤表里管理費用的業(yè)務(wù)招待費我填了我報表實際數(shù),但是我銷售費用里也有業(yè)務(wù)招待費數(shù)據(jù),它沒顯示,我填完了就去填企業(yè)所得稅匯算表,A105000表扣除類業(yè)務(wù)招待費支出那里賬載金額我填了兩個類目下業(yè)務(wù)招待費加總數(shù),它提示我不對,我不明白年報里面只有管理費用類目下的業(yè)務(wù)招待費,那我銷售費用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報,上期金額填報的是上個季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
按次,那是要每個月都申報嗎
你發(fā)生了就申報,沒有發(fā)生就不用申報