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老師,這題分錄不是應該是貸方:遞延所得稅負債嗎? 為什么成沖減遞延所得稅資產這個科目了? 去年少交了25 萬所得稅,今年應該用遞延所得稅負債 這個科目呀?

老師,這題分錄不是應該是貸方:遞延所得稅負債嗎? 為什么成沖減遞延所得稅資產這個科目了? 去年少交了25 萬所得稅,今年應該用遞延所得稅負債 這個科目呀?
2021-11-10 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-10 14:21

你好,去年多計提的壞賬準備導致應收帳款賬面價值多小于計稅基礎100萬,資產的賬面價值小于計稅基礎差生可抵扣暫時性差異,應確認遞延所得稅資產,因此,現在調減壞賬準備,則應該沖回去年多計的遞延所得稅資產。

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你好,去年多計提的壞賬準備導致應收帳款賬面價值多小于計稅基礎100萬,資產的賬面價值小于計稅基礎差生可抵扣暫時性差異,應確認遞延所得稅資產,因此,現在調減壞賬準備,則應該沖回去年多計的遞延所得稅資產。
2021-11-10
具體題目材料發出來看一下呢。
2022-08-13
您好,答案分錄已經體現遞延所得稅的影響了
2022-08-29
你好,我認為這種說法正確
2021-09-10
資產的公允價值大于賬面價值是遞延所得稅負債,調整被合并方凈資產的時候需要扣除。
2020-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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