你好,可以抵扣以前的不能退稅。
我公司是小規(guī)模納稅人,發(fā)票限額10萬元只剩3分了,但是現(xiàn)在有一筆350多萬的業(yè)務(wù)要開了,這個(gè)業(yè)務(wù)是別人掛靠我們公司的,100萬元的發(fā)票票種核定時(shí)沒通過,我是這樣想的,先領(lǐng)25份10萬元的,在10份前開完,10月份再領(lǐng)25份,把這350多萬全部開完后,然后申請(qǐng)升為一般納稅人?,F(xiàn)在的問題是1.這樣做對(duì)我公司風(fēng)險(xiǎn)大嗎?2.這樣方式領(lǐng)票,10月份的發(fā)票能領(lǐng)出來嗎?因?yàn)槲覀冞@里領(lǐng)票要先電子稅務(wù)局提交申請(qǐng),審核通過了才能去大廳領(lǐng)取發(fā)票。
老師,我想問一下,小規(guī)模強(qiáng)制認(rèn)定為一般納稅人是連續(xù)12個(gè)月開票超過500萬,如果我1到8月份開了400萬的票,9月份沒有開票,那我10月份往后是不是還可以開具500萬,還是說10月份到12月份只能開具最多100萬了
請(qǐng)問老師,在本年10月份增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中,未開具發(fā)票列,銷售額填20萬,銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬,銷項(xiàng)應(yīng)納稅額填-2.6萬。 請(qǐng)問: (1)若是我11月份開發(fā)票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬,銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發(fā)票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬嗎?謝謝
老師:我單位10份升為一般納稅人,9月份和10月份給一個(gè)項(xiàng)目開的建筑服務(wù)銷售發(fā)票分別是1%和9%,開票金額共53萬,恰巧10月份向農(nóng)戶購(gòu)苗木成本50萬,這50萬計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)我公司是按兩月開票金額的占比抵進(jìn)項(xiàng),還是全額可以抵?
我單位10份升為一般納稅人,9月份和10月份給一個(gè)項(xiàng)目開的建筑服務(wù)銷售發(fā)票分別是1%和9%,開票金額共53萬,恰巧10月份向農(nóng)戶購(gòu)苗木成本50萬,這50萬計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)我公司是按兩月開票金額的占比抵進(jìn)項(xiàng),還是全額可以抵?我單位9月開1%的票已申報(bào)納稅,10月份開9%的票,當(dāng)月收到50萬成本發(fā)票,而且是同一個(gè)施工項(xiàng)目,工程款收到一部分。
老師,我剛接手,他們報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表賬面和稅務(wù)不一致,,把往來調(diào)了幫我看看咋回事吧,,
老師,請(qǐng)問一下分公司需要工商年報(bào)嗎
以公司名義買車,財(cái)務(wù)怎樣做賬
單位聘用殘疾人必須要交社保嗎? 交社保才能享用加計(jì)扣除?
14、老師,這個(gè)分錄對(duì)嗎 不用做消費(fèi)稅 15、甲公司為一般納稅人,2020年1月1日發(fā)出一批實(shí)際成本為240萬元的原材料,委托乙公司加工應(yīng)稅消費(fèi)品,收回后以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格直接對(duì)外出售。2020年5月30日,甲公司收回乙公司加工的應(yīng)稅消費(fèi)品并驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司根據(jù)乙公司開具的專用票向乙公司支付加工費(fèi)12萬,增值稅1.56萬,另支付消費(fèi)稅27萬。甲公司該批應(yīng)稅消費(fèi)品入賬價(jià)值是? 1、2020年1月1日發(fā)出一批實(shí)際成本為240萬元的原材料,委托乙公司加工應(yīng)稅消費(fèi)品 借:委托加工物資 240萬 貸:原材料 240萬 2、2020年5月30日,甲公司收回乙公司加工的應(yīng)稅消費(fèi)品并驗(yàn)收入庫(kù)。加工費(fèi)12萬,增值稅1.56萬,另支付消費(fèi)稅27萬 借:委托加工物資 12 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 27 貸:銀行存款 39 借:庫(kù)存商品 279 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 1.56 貸:委托加工物資 252 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 27 銀行存款 1.56
老師,公司需要變更經(jīng)營(yíng)范圍,我們給處理磷石膏收取的服務(wù)費(fèi),相當(dāng)于中介,不是我們公司直接處理,需要增加什么項(xiàng)目
我們是工程公司 去年代發(fā)工資入我們成本了 750萬的個(gè)稅 今年產(chǎn)生了殘保金 下來有11萬左右 今年代發(fā)工資不入我們成本直接問包工頭要發(fā)票這樣可以嗎
老師,我公司承接項(xiàng)目,鋼砂除銹加防腐涂裝,如果除銹中含鋼砂,這個(gè)一般納稅人能簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
新公司開始核定的是三險(xiǎn),也一直沒員工,現(xiàn)在有員工了,想給員工交五險(xiǎn)了,怎么改。
房屋裝修一起花費(fèi)的家具,需要算到房屋原值轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎
可以抵扣以后的銷售額, 你以前已經(jīng)交了,不能退。
我們10月份只有1萬元的銷售,而且這個(gè)子公司以后都沒有銷售了,是不是不能退了
是的是的,不能退的。