您好,
是否屬于“甲供工程”或“清包工”
若鋼砂由發(fā)包方(甲方)提供,則可能符合“甲供工程”條件,可選擇簡易計(jì)稅;
若鋼砂由您公司自行采購,則屬于“包工包料”模式,需按一般計(jì)稅方法(9%稅率)計(jì)稅。
問題,老師房建施工企業(yè),一般納稅人公司,對(duì)于房建施工項(xiàng)目,采用一般計(jì)稅,如果簽訂其中某個(gè)合同能用簡易計(jì)稅嗎?就是在一個(gè)項(xiàng)目中能同時(shí)存在一般和簡易嗎?為什么?不理解老師 問題2 施工總承包合同中,比如專業(yè)分包、勞務(wù)分包、對(duì)于施工單位來說,簽訂合同是以不含稅價(jià)格簽訂還是據(jù)實(shí)結(jié)算比較好?
老師,我們公司是建筑裝修公司,一般納稅人,有一部分小規(guī)模客戶要簡易計(jì)稅3%專票。我給老板說了那四種可以簡易計(jì)稅的方式。但是在和甲方簽訂合同時(shí),甲方在合同的承包方式中要約定的原文為:包工包料(不包含部分材料例如甲供瓷磚、燈具……)。這個(gè)往甲供材上靠能靠上嗎?我非常擔(dān)心埋雷。所以請(qǐng)老師把把關(guān)。這種情況可以按簡易計(jì)稅3%開專票嗎?如果不能,依據(jù)又是什么呢?(我把合同原文部分截屏給老師看看。作為參考)
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項(xiàng)目資質(zhì)不達(dá)標(biāo),所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項(xiàng)目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時(shí)要扣除管理費(fèi),如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時(shí)還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會(huì)計(jì)她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項(xiàng)目,按照項(xiàng)目開給被掛靠方多少銷項(xiàng)與實(shí)際項(xiàng)目成本進(jìn)項(xiàng)抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個(gè)掛靠的項(xiàng)目單獨(dú)要計(jì)算出需要承擔(dān)的增值稅,先不說她這種計(jì)算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師,你好,我公司是建筑服務(wù)公司,有個(gè)項(xiàng)目和對(duì)方鋼結(jié)構(gòu)公司準(zhǔn)備簽鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包合同,那合同里如何簽訂,對(duì)我們公司進(jìn)項(xiàng)抵扣這塊最有利呢?都是一般納稅人,是分開鋼結(jié)構(gòu)銷售13%+安裝勞務(wù)(簡易計(jì)稅)3%?還是直接是9%的建筑服務(wù)呢?謝謝!
老師,我公司承接項(xiàng)目,鋼砂除銹加防腐涂裝,如果除銹中含鋼砂,這個(gè)一般納稅人能簡易計(jì)稅嗎?
公司股東給公司賬號(hào)上轉(zhuǎn)了5000元,寫的是借款,會(huì)計(jì)做賬這個(gè)能不能把他寫成股東的實(shí)收資本?
歐老師測繪費(fèi)怎樣開具發(fā)票?其他老師接差評(píng)
我是一家集團(tuán)二級(jí)單位,負(fù)責(zé)集團(tuán)園區(qū)的物業(yè)管理。我單位是獨(dú)立法人,獨(dú)立稅務(wù)登記,并獨(dú)立核算的。現(xiàn)在在收集團(tuán)水電費(fèi)的過程中,為了避免關(guān)聯(lián)交易,是否可以開代收代付發(fā)票,按照代收代付記賬
費(fèi)用報(bào)銷單怎么填寫?
員工個(gè)人所得稅,境外所得怎么申報(bào)個(gè)稅,不通過公司申報(bào),個(gè)人自主申報(bào)
公司賬戶收到應(yīng)收賬款1000元 我做了借銀行存款1000,貸:應(yīng)收賬款1000 后來又微信轉(zhuǎn)賬退回200元貨款給客戶,現(xiàn)在客戶要我給開發(fā)票,請(qǐng)問開票金額是不是開800元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
樸老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
建立新公司找人代辦的,這個(gè)開辦費(fèi)可以現(xiàn)金支付嗎?2000元 開了發(fā)票或員工報(bào)銷 目前公賬沒錢
老師好,增值稅報(bào)表強(qiáng)制提交以后開不了發(fā)票怎么辦
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
那這個(gè)甲供工程,是一部分主材甲方提供就行,還是所有主材都需要甲方提供,才能按照3計(jì)稅
清包工或甲供工程:施工方不采購主材或由甲方提供主材;
那就是甲方單位提供所有主材吧
就是所有由甲方單位提供,施工方只有人員做
老師,那個(gè)噴砂除銹中的鋼砂不是構(gòu)成工程實(shí)體或在建筑物或構(gòu)筑物表面,消耗了,這能算輔材或易耗品嗎?
只要是施工方自行采購的就不行