您好! 10月申報表申報未開票20萬,銷項稅額2.6萬。相應(yīng)的發(fā)票開具時,開具多少,申報表的未開票收入及稅額填相應(yīng)數(shù)額的負數(shù)。也就是把開票的數(shù)額與申報表未開票數(shù)額相加為0。
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發(fā)票列,銷售額填20萬,銷項(應(yīng)納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬,銷項應(yīng)納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發(fā)票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發(fā)票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬嗎?謝謝
老師,您好,一月份開了紙質(zhì)普票10萬,均為免稅,二月紅沖這10萬,開具電子普票10萬,稅率1%,另外開具電子普票40萬,請問紅沖的十萬元需要計入應(yīng)納稅銷售額嗎?
請問老師,單位是餐飲行業(yè),2022年未開票收入10萬元,計提并申報銷項稅6000元。2023年6月有客人來開2022年的發(fā)票2萬元。6月正常銷售額3萬元。請問我在未開那里填寫負數(shù)2萬元。會導(dǎo)致申報表銷售額變成1萬元,而導(dǎo)致6月少申報嗎?
我們9月份銷售額是500萬元,成本是400萬,但是供應(yīng)商只開了350萬元的發(fā)票給我們,還有50萬的發(fā)票在10月份才開,導(dǎo)致我們多繳納5萬多的增值稅,10月份我們的銷售額只有1萬元,那這10月份開的50萬元的發(fā)票還能抵扣嗎?9月份多繳納的5萬多的發(fā)票10月份可以申請退稅嗎
老師,A公司是和村里租的廠房,村里開票給A,然后A 又轉(zhuǎn)租一部分給B公司,A開房租發(fā)票給B公司,需要繳納從租的房產(chǎn)稅嗎
請問公司以前未建賬,去年的收入已到賬未開發(fā)票,今年開始建賬,在今年開的發(fā)票,那這個發(fā)票怎么入賬?
企業(yè)買的荒山,不備案能享受免征城鎮(zhèn)土地使用稅?
這個合計金額 是不含稅金額合計 還是價稅合計金額
老師,在一個月內(nèi)做以前的科目到未分配利潤,然后在匯算清繳表,只要未分配利潤在前就可以是吧
管理費用跟銷售費用2個做混了,導(dǎo)致要調(diào)增,我現(xiàn)在要調(diào)整成正確的,我填財務(wù)報表應(yīng)該怎么弄呢?
有一個問題,去年款已收,沒開發(fā)票,今年開的發(fā)票,這個發(fā)票怎么入賬?
老師,我想問下個體工商戶查賬征收,我們屬于批發(fā)零售進貨賣貨的性質(zhì),這種屬于買賣合同吧?個體工商戶印花稅不需要申報?
你好老師我電子承兌4月12號到期,我4月18號就提示付款了怎么辦
園林綠化公司的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),有分包,采購的樹,水泥,材料等
可是,若是我11月份只能開發(fā)票10萬元收入,另外10萬元收入下年度開具發(fā)票呢?
11月的未開票金額填負10萬,下一年開剩余10萬時,再填未開票金額負10萬
老師請問,按照我發(fā)給您圖片的原題,若這家公司是小規(guī)模,10月份、11月份的增值稅報表怎樣填寫呢?
老師在嗎?
小規(guī)模納稅人按季申報,第三季度的第1欄項目金額填的比第3欄(已開具增值稅發(fā)票)多20萬,第四季度開20萬發(fā)票,則第1欄項目金額填的比第3欄少20萬