是的,是屬于買賣合同,個體戶可不申報印花稅
老師好,請問增值稅發票貨物名稱開票有什么要求嗎?需要開到具體的名稱嗎?例如:買了一個花灑,工廠開票是:金屬制品*五金件。賣給客戶也按這個開,但是客戶說不符合規定,一定要開成名稱帶“花灑”的,這樣我進項跟銷項開的名稱就不對應了,如果不帶“花灑”會不符合稅局規定嗎?求老師解答一下,謝謝。
個體工商戶核定方式為查賬征收1.我們屬于線上抖音店鋪經營,我們具有一個對公賬戶,我做賬建帳只需要根據對公賬戶流水?還是也要結合抖音店鋪流水情況。2.我們上個季度7-9月抖音店鋪已經產生了流水和相關收入,但由于新開的個體工商戶稅務專管員未進行上門核定,導致無法進行開票,那我們這個季度怎么報個人所得稅里面的經營所得?是零申報還是根據做賬報表來申報。
老師我們是工商個體戶超市零售企業,屬于查賬征收,開業兩年多,銷項票開出很少,進項票也沒有,每季度報稅都是預估的無票收入,這種情況可以申請為定額征收嗎?申請核對征收需要填寫什么理由?因我沒有進項票和銷項票也沒做賬,只是單獨做了銀行流水。
麻煩問一下老師,現在都是開數電發票,我們屬于工商個體戶超市零售,基本沒有進項發票,顧客也基本上都是不用發票的,原先我們納稅申報都是預估一部分未開票收入,現在繼續這樣申報可以嗎?謝謝!
老師,我想問一個問題,我們是個體工商戶,然后現在我是做內賬的,我們不涉及對外也不報稅,就是我們是批發的就是做這些凍品批發還有各種的凍品吃的,但是每天有這種情況,就是比如說這個客戶欠了13095,他付了13000,這個95算利潤,但是我的分錄怎么做?還有之前賣的貨比如說是1000塊錢,他今天退貨了,前臺的銷售人員,把今天收的現金退給他1000塊錢,貨也到了倉庫,那么我的分錄怎么做?就是這兩個情況
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,這張表并沒有代入23年彌補規程的數據,全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會顯示,對嗎
12月份進項稅額做成了銷項稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個人獨自帶三個小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時候看著眼前的一片狼藉,覺得堅持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅持。。。但愿這不是常態,但愿一切如愿。。。
去年銷售費用紅字發票70000未入賬,今年發現怎么處理,小企業會計準則
去年銷售費用發票70000未入賬,跨年怎么處理
我對損益這兩個字有點模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時扣掉的款記什么科目?材料入庫時已:借:原材料 貸:應付賬款
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,著張表上還會顯示23年彌補的這個過程嗎?現在只顯示了22年數據的第8列,當年虧損額,其他的都為零了對嗎
歐老師,購買原材料入庫時,是通過材料采購科目再結轉到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產完成后銷售給客戶的設備,提供維修為領用的原材料計入什么科目?在保修期內的維修領用原材料計入什么科目?過了保修期領用原材料計入什么科目?
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!