你好,都是損益類科目,不會導致要調增的呀。 你填寫表格的時候將數據填寫到修改后的比如管理費用里面
老師你好,以前年度的進項稅額已經認證抵扣了,結轉未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結轉的,報表沒有錯誤,但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額,都寫成管理費用了。現在在做調整 借:應交增值稅進項稅額10 貸:管理費用10 借:管理費用10 貸:以前年度損益調整10 借:以前年度損益調整10 貸:未分配利潤10 這樣做了又會導致我這期的進項稅額增加,我應該怎么調整呢?
老師您好,我的2020年匯算清繳的報表的時候,應付職工薪酬是正數,但是我賬上的是負數,原因是我為了調整管理費用這個科目,當時管理費用是正常用來計提工資的,但是為了跟匯算清繳報表一致,我就把計提工資的分錄去掉了6個月的,只做了發放工資的分錄,然后管理費用核對上了,但是又導致我應付職工薪酬現在不合適,這個應該怎么調整呢老師
老師你好!管理費用工會經費計提時被我做成了紅字了,正確的應該是藍字,現在需要怎么調啊
我現在正在做匯算清繳,發現我5月份的管理費用。分錄記反了一筆。導致利潤表和賬上的管理費用總額差1000塊錢。提交匯算清繳的時候,想提示我是否要更改。我應該怎么弄?
老師你好,我去年在固定資產一次性扣除時賬務處理錯誤,導致銷售費用和管理費用比實際打,今年進行了賬務調整,匯算清繳時按正確的數字填寫了,年度財務報表也按正確的填寫是嗎?去年的財務報表需不需要更正
處理財產損失時,損失的財產進項稅額需要轉出嗎
老師,個人開普票10萬,增值稅按1%,個人所得稅按多少交?20%的話是不是2萬?
你好 老師 麻煩問下 對公賬戶銀行先是收到款項 會計分錄這樣寫借:銀行存款 貸:應收賬款 現在是要轉收入應該怎么寫
老師我想問下,公司給職工考證的費用報銷一半,但是票是全額的發票,比如員工考證花了一千,發票也是一千,但是報銷只報500,剩下五百不能報銷,這個怎么做賬
所得稅匯算清繳,有無票費用要剔除,請問要在那份表做剔除的?
老師,我們是維修公司,客戶要求發票備注扶風縣2024年定額補助資金可以嗎?
老師,我年末的資產負債表上面的固定資產原價小于年初余額,因為年末處置了一批報廢的固定資產,請問我怎么填寫匯算清繳的固定資產折舊表A105080
老師,我想問一下,就是現在的國補,發票開的是5700吧,用戶實際付了4845,政府補貼855,政府補貼的這個怎么分錄,政府補貼部分次月才能補回來,怎么做分錄
財產損失核算按含稅金額索賠還是不按含稅金額索賠
掃地機能作為辦公費嗎?
那我現在在年報的時候把這個2個費用的數據相互調整對填上就行是嗎?
你好,是的,就是這樣子做。
那企業所得稅匯算清繳里面的,也按照正確的填好就行對吧,不用管之前做混的賬
你好,是的,就是這樣了。