你好;? ?你現(xiàn)在去刪除這個(gè)憑證 重新做 ;? ?跨月了嗎??
老師你好,手工賬本,請(qǐng)問7月份有一筆管理費(fèi)用賬記錯(cuò)了,現(xiàn)在跨月了,應(yīng)該賬本怎么改? 本來是貸700,那我這個(gè)月改的話是藍(lán)字還是紅字,是借方還是貸方,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師你好!管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提時(shí)被我做成了紅字了,正確的應(yīng)該是藍(lán)字,現(xiàn)在需要怎么調(diào)啊
2020年5月記賬 借:管理費(fèi)用—水利基金30 貸:其他應(yīng)付款—水利基金30 我現(xiàn)在要把這筆分錄沖掉,做多了 1、借:管理費(fèi)用—水利基金 30(紅字) 貸:其他應(yīng)付款—水利基金 30(紅字) 2、借:其他應(yīng)付款—水利基金 30(藍(lán)字) 貸:管理費(fèi)用—水利基金30(藍(lán)字) 老師,我現(xiàn)在要沖掉1和2乃個(gè)分錄是正確的?
你好老師,請(qǐng)問下2021年1—7月的應(yīng)該是項(xiàng)目成本,以前的會(huì)計(jì)做成管理費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)賬,是紅沖每個(gè)月計(jì)提的工資,然后在做正確的么,還是有沒有其他簡(jiǎn)便點(diǎn)的方法啊,月的比較多,如果按我說的這樣調(diào),太麻煩了
#提問#計(jì)提工資的時(shí)候,我要提現(xiàn)員工扣款(管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費(fèi)用_工資 紅字 貸方:應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費(fèi)用 紅字 借:幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字?
老師,這段話里的取得扣稅憑證,只的是啥,就是以開出發(fā)票里面的那個(gè)扣除部分再做,借銷項(xiàng)稅額抵減,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是還得寫到二級(jí)明細(xì),需要做賬。一般納稅人發(fā)生成本費(fèi)用:借“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等,貸“應(yīng)付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生:借“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)”或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”,貸“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等。小規(guī)模納稅人發(fā)生成本費(fèi)用:借“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,貸“應(yīng)付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生:借“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”,貸“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。
老師那選擇差額征收,如果當(dāng)月有進(jìn)來的票開票的時(shí)候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學(xué)校是營(yíng)利性技工學(xué)校,收取的費(fèi)用需要交增值稅嗎?
請(qǐng)問,增值稅超500萬(wàn)了,系統(tǒng)提示要轉(zhuǎn)一般納稅人,可以調(diào)整報(bào)表嗎?因?yàn)槭求w育行業(yè),收?qǐng)龅胤?wù)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),比如有些儲(chǔ)值的,未消費(fèi)的也確認(rèn)了收入
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時(shí)候是按開出的全額發(fā)票做,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,那取得的發(fā)票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發(fā)票,就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500/1.05借,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時(shí)有一筆收入和成本漏報(bào)了,如果改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)產(chǎn)生所得稅和滯納金,能不改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接改財(cái)務(wù)年報(bào)嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預(yù)測(cè)期銷售增長(zhǎng)率)是乘以還是除以(1+預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長(zhǎng)率)?為何中級(jí)和稅務(wù)師教材對(duì)這個(gè)公式不同?
相對(duì)事件是認(rèn)為意識(shí)可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對(duì)事件是認(rèn)為無法改變的(例如,戰(zhàn)爭(zhēng),疫情,洪水等等)對(duì)嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認(rèn)前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計(jì)提的,這里是幾個(gè)月累計(jì)在一起一下子計(jì)提確認(rèn),這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來的發(fā)票對(duì)應(yīng)不到相應(yīng)的項(xiàng)目怎么辦,可以混淆扣除嗎
夸季度了
是9月呢的賬
你好; 那你就? 去做一筆 藍(lán)字正數(shù)去沖掉;然后在做一筆藍(lán)字正確金額分錄 去處理? ?
那應(yīng)付職工薪酬科目就不對(duì)了呀
能麻煩老師寫一下嗎?
你好;? ?那 分錄也是這樣來處理的。 你現(xiàn)在是調(diào)整分錄哈 ;? ?不然你就反結(jié)賬去改? ?
好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你?