同學,先紅字,然后再藍字寫一個正確的
老師,你好,請教個問題,就是損益類的科目沖減,是同方向紅字沖減,還是反方向藍字沖減,這個問題我一直搞不明白。例如,上月其他業務收入入多了,這個月沖減,那我是在貸方紅字沖減,還是借方藍字沖減?管理費用、銷售費用科目又是怎樣沖減的?
老師你好,手工賬本,請問7月份有一筆管理費用賬記錯了,現在跨月了,應該賬本怎么改? 本來是貸700,那我這個月改的話是藍字還是紅字,是借方還是貸方,是正數還是負數
老師,請問我開了紅字發票沖收入,假設7月份做借方應收賬款100,貸方收入90和銷項稅10。8月份開了全額紅字發票,沒有另外重開新發票。那么我8月份用金蝶制單的時候是否可以做7月份同樣的分錄,然后數字全部做成紅字。還是我應收賬款必須在貸方,收入和銷項稅數字做紅字。我主要是糾結應收賬款。
老師您好!我六月份有一個憑證金額錯記了,借方是管理費用,貸方是社保和公積金,想問我這次沖賬,管理費用沖紅字要在借方記還是貸方記
你好老師我上個月把一比應計入主營業務成本的費用記在了管理費用這個月我沖紅后余額還是原來那個數字沒有變成0這是為什么
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
那我紅字借還是貸,是正數還是負數
同學,你們原來的分錄是一樣的借貸,只不過變成了紅字
也不用變負數是吧老師
對的,紅字就是負數