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老師您好!我六月份有一個憑證金額錯記了,借方是管理費用,貸方是社保和公積金,想問我這次沖賬,管理費用沖紅字要在借方記還是貸方記

2021-09-02 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-02 14:00

你好 ;? ? ? ? 你沒有跨年的話 直接做原分錄借貸方不變。 金額? 負數紅沖即可。? ?別做貸方? ?

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快賬用戶2792 追問 2021-09-02 14:02

您的意思是如果跨年紅沖是要記貸方么?

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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:05

?你好 ;? ? ?跨年了要走以前年度損益調整了。 我怕你做貸方管理費用會識別不了 系統會出現報表不平的情況? ?

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快賬用戶2792 追問 2021-09-02 14:07

老師,沖記錯的憑證是整個沖,還是可以只沖期中錯的一步呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-02 14:10

你好 ;? ? 你可以部分紅沖的;? ??

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快賬用戶2792 追問 2021-09-02 14:11

沖紅和更正的可以記在一張憑證上么?

頭像
快賬用戶2792 追問 2021-09-02 14:18

老師給審閱一下可以么

老師給審閱一下可以么
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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:18

?可以的。 你可以部分紅沖哈;? 可以一起的;? ?對的就這樣處理? ?

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你好 ;? ? ? ? 你沒有跨年的話 直接做原分錄借貸方不變。 金額? 負數紅沖即可。? ?別做貸方? ?
2021-09-02
,金額是在借負數 這個管理費用不能做貸方,
2020-12-31
你好,同學,用管理費用,借方紅字。
2021-03-30
同學,先紅字,然后再藍字寫一個正確的
2021-08-23
如果原會計分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款/庫存現金 則,   借:銀行存款/庫存現金     貸:以前年度損益調整   如果掛的是往來賬,   借:應付賬款/應收賬款     貸:以前年度損益調整   月末結轉時,   借:以前年度損益調整     貸:利潤分配-未分配利潤
2024-01-19
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