你好,這兩種都是正確的,只要你的管理費用在借方,是紅字就可以的,其他的沒有影響,他不是損益類的科目了。
#提問#計提工資的時候,我要提現員工扣款(管理人員的扣款沖減應付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費用_工資 紅字 貸方:應付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費用 紅字 借:幸應付職工薪酬 藍字?
之前是計提工資時:借 管理費-應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬 現在需要減少計提是不是:現在我要減少 是不是 借 管理費-應付職工薪酬(紅字) 貸:應付職工薪酬(紅字)
紅字沖的時候是借管理費用工資負數貸應付職工薪酬工資負數,然后現在需要吧沖了的憑證在沖回來,那我借管理費用正數貸應付職工薪酬正數嗎
老師、我11月計提工資:借管理費用10萬 貸:應付職工薪酬10萬,然后工資計提多了,我想紅沖掉之前的計提,然后在做正常實發工資數,借管理費用(紅字10萬)貸應付職工薪酬(紅字10),這樣怎么管理費用變有差額負數了
郭老師請問下我2024年2月份計提社會保險 借管理費用 貸應付職工薪酬-應付工資了 應該是應付職工薪酬-應付社會保險費 我4月份賬上坐更正是 借應付職工薪酬-應付工資 貸應付職工薪酬-應付職工社保費 還是 貸應付職工薪酬-工資(紅字) 貸應付職工薪酬-社保費(藍字)
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業支付物業費是先付款,后收發票還是先收發票,后付款?
我們是光伏行業,產生一筆費用,具體是:施工隊做的整改,費用要付施工隊,但是這筆費用應該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質保金里扣除,這個分錄應該怎么做
老師,這個期初怎么填?你給我舉一個例子!比如第一個,庫存現金
老師我想問一下,我無法確定銷售合同和采購合周我可以用主營業務成本和主營業務收入的金額來上印花稅嗎?
裝修收入申報增值稅是填貨物及勞務欄嗎
老師,問下先填財務報表報送(季報)還是先填居民企業(查賬征收)企業所得稅月(季)度申報,前后順序
工程審計金額原19萬在2021年,現在應整改審計金額減少到18萬,之前發票已在21年開完,現在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規模 現在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預繳增值稅會計分錄怎么做?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。