需要開具紅字發票。在開票系統開 -1 萬元紅字發票沖減原發票金額,進行相應賬務處理,通過公戶將 1 萬元退給對方,轉賬備注注明退款原因。
老師,我想問下建筑勞務工程公司是小規模納稅人開工程發票現在疫情期間是預繳1%,一年已經開票金額達到500萬 要升級為一般納稅人的話是不是要開9個點的工程發票了?
我們有個項目2019年就已經竣工結算,發票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業單位結算票據,上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調以前年度的賬和以前年度的企業所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師好!我司是一般納稅人,對方公司是小規模企業,去年我司給先給對方開具了一張普票22000元,還沒收到工程款,今年工程結算,最后結算金額是2萬元,請問老師,我現在要怎樣處理,是紅沖22000元的發票,再開一張2萬的普票嗎?
老師,公司有個管道工程,從開工到竣工經過了2年時間,21年公司付了30萬工程款并收到了30萬金額的專票,已抵扣。后來施工方公司名稱改名了?,F在工程驗收,付完了剩下的40萬工程款,但是施工方開的發票,是全部工程款的發票70萬,銷售方的發票名稱是改名過后的。我們要把新開的70萬發票退回去,叫對方重新開40萬的發票,還是叫對方將以前30萬的發票沖紅掉呢?
我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業務成本-活動成本 貸:應付賬款-暫估 現在1月份開回來了一張稅局代開的勞務發票 安裝費21萬 這個金額也是我暫估的金額 現在我想問一下 就是發票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報表怎么改?。?/p>
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
之前發票是8萬多開出來的 現在需要幫這筆沖了重新開具一筆7萬多的 分錄怎么寫
同學你好 原分錄負數紅沖再做藍字分錄
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝