您好 建議更正申報(bào); 在匯算清繳之前也需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師你好,我去年在固定資產(chǎn)一次性扣除時(shí)賬務(wù)處理錯(cuò)誤,導(dǎo)致銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用比實(shí)際打,今年進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整,匯算清繳時(shí)按正確的數(shù)字填寫了,年度財(cái)務(wù)報(bào)表也按正確的填寫是嗎?去年的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正
老師好,我想請(qǐng)問一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
老師,你好請(qǐng)問下,我年度匯算時(shí)因調(diào)了一些賬,導(dǎo)致年度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表有些變化,財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)和去年12月份的季報(bào)表不一致,需要修改嗎?另外我今年3月份的季報(bào)期初數(shù)也是調(diào)賬前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),需要進(jìn)行更正申報(bào)嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 匯算清繳補(bǔ)8000元 計(jì)什么科目
老師,交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值和公允價(jià)值不一樣嗎
歐老師,我們公司的稅費(fèi)僅限庫(kù)存貨品進(jìn)銷項(xiàng),沒有其他的,我4月應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅13.6萬(wàn)-進(jìn)項(xiàng)2.6萬(wàn)-上月留底5.7萬(wàn)=5.3萬(wàn),庫(kù)存4月期初金額2236萬(wàn),4月期末庫(kù)存2172萬(wàn),相當(dāng)于庫(kù)存減少63萬(wàn),這個(gè)63萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅8萬(wàn)左右,老板說稅費(fèi)有差異,讓我找原因,不知道問題在哪里
做24年審計(jì),還需要提供23年的現(xiàn)金流量表嗎?
老師您好:在年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中利息收支是什么?
老師,如果一家小規(guī)模代賬收費(fèi)才1600元一年,然后還要提供上門服務(wù),你覺得怎樣?
歐老師,你好,我想咨詢一下,我司法定代表人他名下有2個(gè)公司,但平時(shí)都是獨(dú)立建賬的,這種情況,這2個(gè)公司屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?
老師差額發(fā)票怎么確認(rèn)收入,是直接按票上的不含稅確認(rèn)收入,還是按價(jià)稅合計(jì)/1.05啊
個(gè)人支付購(gòu)買的電腦,開的公司抬頭的發(fā)票怎么入賬,歐老師接一下,其他老師勿接
老師自有房產(chǎn)是怎么申報(bào)房產(chǎn)稅?
那第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表需要更正嗎
您好,建議更正申報(bào)一下
您好,不過不申報(bào)也可以 反正也要匯算清繳