未達(dá)賬項(xiàng):梳理銀行存款余額調(diào)節(jié)表,解決銀行與企業(yè)收支入賬時(shí)間差問題。 核算錯誤:核對往來明細(xì)賬,糾正科目使用、收入成本確認(rèn)等錯誤。 稅務(wù)事項(xiàng):處理視同銷售、稅收優(yōu)惠等政策導(dǎo)致的差異,按規(guī)定調(diào)整賬面。
你好!老師,請問一下,我們申請高新企業(yè),由第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)給我們調(diào)賬和出審計(jì)報(bào)告,現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告我看了一下,審計(jì)附帶的資產(chǎn)負(fù)債表和金蝶系統(tǒng)的導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表,不一致,然后我問了他們,回復(fù)的是由于應(yīng)收、應(yīng)付等科目的重分類,會導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)數(shù)不一致的,我不懂這個(gè),想問一下,是這樣嗎
老師,現(xiàn)在報(bào)22年的財(cái)務(wù)報(bào)表,年報(bào)是根據(jù)22年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表來申報(bào)吧?資產(chǎn)負(fù)債表和4季度一致,利潤表的本年累計(jì)金額和4季度利潤表一致,上年金額看21年的年報(bào)金額,是這樣嗎?我剛接手這個(gè)企業(yè),第一次報(bào)年報(bào),,請老師指點(diǎn)
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事啊? 看以下圖
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事啊? 看以下圖
你好 老師 我想問問下就是我們資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和賬面對不上怎么回事呀 我們本期應(yīng)交稅款25萬多 但是資產(chǎn)負(fù)債表上有30萬 我查看了憑證和科目金額都是對的 就是資產(chǎn)負(fù)債表不對怎么回事呢
公司股東給公司賬號上轉(zhuǎn)了5000元,寫的是借款,會計(jì)做賬這個(gè)能不能把他寫成股東的實(shí)收資本?
歐老師測繪費(fèi)怎樣開具發(fā)票?其他老師接差評
我是一家集團(tuán)二級單位,負(fù)責(zé)集團(tuán)園區(qū)的物業(yè)管理。我單位是獨(dú)立法人,獨(dú)立稅務(wù)登記,并獨(dú)立核算的。現(xiàn)在在收集團(tuán)水電費(fèi)的過程中,為了避免關(guān)聯(lián)交易,是否可以開代收代付發(fā)票,按照代收代付記賬
費(fèi)用報(bào)銷單怎么填寫?
員工個(gè)人所得稅,境外所得怎么申報(bào)個(gè)稅,不通過公司申報(bào),個(gè)人自主申報(bào)
公司賬戶收到應(yīng)收賬款1000元 我做了借銀行存款1000,貸:應(yīng)收賬款1000 后來又微信轉(zhuǎn)賬退回200元貨款給客戶,現(xiàn)在客戶要我給開發(fā)票,請問開票金額是不是開800元,會計(jì)分錄怎么寫?
樸老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
建立新公司找人代辦的,這個(gè)開辦費(fèi)可以現(xiàn)金支付嗎?2000元 開了發(fā)票或員工報(bào)銷 目前公賬沒錢
老師好,增值稅報(bào)表強(qiáng)制提交以后開不了發(fā)票怎么辦
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?