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我們更正了2022年的一筆費用發票176萬,更正了2022年企業所得稅年報!繳納了稅金及滯納金!2024年,7月份的會計分錄怎么做

2024-07-17 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-17 12:45

同學你好 借:以前年度損益調整? ????貸:應交稅費—應交企業所得稅 繳納企業所得稅時: ????借:應交稅費—應交企業所得稅? ????貸:銀行存款? ????借:營業外支出—稅款滯納金? ????貸:銀行存款

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快賬用戶3415 追問 2024-07-17 13:11

調整增加額的那兩張憑證紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-17 13:15

同學你好 這個不用紅沖

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快賬用戶3415 追問 2024-07-17 13:24

2022年176萬發票憑證不用紅沖嗎 直接再2024年7月份做一筆這個分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-17 13:28

同學你好 之前的要紅沖然后再做

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同學你好 借:以前年度損益調整? ????貸:應交稅費—應交企業所得稅 繳納企業所得稅時: ????借:應交稅費—應交企業所得稅? ????貸:銀行存款? ????借:營業外支出—稅款滯納金? ????貸:銀行存款
2024-07-17
你好 ; 借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-企業所得稅 ;? 借?應交稅費-企業所得稅 ;營業外支出-滯納金 貸銀行存款??
2021-10-15
你好,什么原因需要更正?是之前對應的進項不允許抵扣嗎?
2024-06-12
您好,是這個是 借 應交稅費 所得稅? ?營業外支出 貸 銀行存款
2023-10-16
您好,是使用什么會計準則的呢。
2024-07-03
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