直接就把手機(jī)的分錄補(bǔ)上就行。借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅。
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2021的成本費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,再到利潤分配——未分配利潤科目,2021所得稅匯算,納稅調(diào)整了,2022所得稅匯算還需要納稅調(diào)整么?
22年做所得稅繳納憑證 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸銀行,23年年終結(jié)賬發(fā)現(xiàn)做錯了。想從應(yīng)交稅費(fèi)科目調(diào)整到 借所得稅費(fèi)用 。怎么做調(diào)整分錄?直接借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅嗎
想問下,單位適用于小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年做賬時有兩個月企業(yè)所得稅寫的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,12月做計(jì)提企業(yè)所得稅時做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,請問今年二級科目該怎么調(diào)整?
收到稅務(wù)局退稅(上一年度多交的企業(yè)所得稅),但是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里沒有“以前年度損益調(diào)整”這個科目,怎么入賬?
2023年季度預(yù)交的所得稅記錯科目,記到了所得稅費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)過了,是不是記到應(yīng)交稅金-所得稅費(fèi)用,今年怎么調(diào)整
其他應(yīng)付款5000萬,實(shí)收資本5000萬,就只有這兩筆資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表怎么造?
我是購買方 物流服務(wù)業(yè) 去年對方給我開的倉庫租賃發(fā)票紅沖后重新開具 總金額未變 但是業(yè)務(wù)變了 一部分開租賃服務(wù)9個點(diǎn) 一部分開倉儲服務(wù)6個點(diǎn) 我收到紅沖發(fā)票該怎么記賬 并且重新開具的兩張發(fā)票怎么入賬 稅務(wù)怎么處理
企業(yè)沒有流水沒發(fā)生業(yè)務(wù),所得稅怎么申報(bào)?從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額不讓寫零
老師這個科目是負(fù)數(shù)要怎么賬務(wù)處理
老師您好,帶員工培訓(xùn)上崗技能,培訓(xùn)費(fèi)8000,對方公司給我們開的服務(wù)費(fèi),可以嗎,還是說要開培訓(xùn)費(fèi)?
老師您好,請問有代理記賬合同不?
申報(bào)企業(yè)所得稅提示如截圖畫紅框部分,我應(yīng)該選哪一個呀?(我司是租賃企業(yè),現(xiàn)在處于拆除重建中)
老師,我是運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會計(jì),我公司貸款買車了,是通過我公司的公賬付款的,3月19日付15818.08元(本金十利息)。而且每月還款都是這個金額,貸款37萬元,分2年還清。分錄這樣寫嗎? 還車貸 借長期應(yīng)付款一xxx15818.08 貸銀行存款15818.08
老師,請問我們固定資產(chǎn)車賣了,沒有開票,賣車的銷項(xiàng)稅稅率是多少
習(xí)題十二的詳細(xì)解求求
再加一筆這個分錄是不是影響的就是未分配利潤
這一筆分錄不影響未分配利潤,它只是往來科目。
老師,去年預(yù)交正確分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:銀行,也不用結(jié)轉(zhuǎn),但實(shí)際上做成了錯誤的分錄借:所得稅費(fèi)用,貸銀行,然后還結(jié)轉(zhuǎn)了,借:未分配,貸:所得費(fèi)用,,問老師今年怎么調(diào)成正確的,不調(diào)過來我這邊稅金對不上
正確的分錄是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。 就中間少了過度應(yīng)交稅費(fèi),所以我借貸方就直接給你補(bǔ)上。借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)。這樣能看明白不?
你交的稅金要是沒有錯,這樣寫沒問題。
如果你不如果你不理解,就把上年的紅沖再做正確的。借銀行存款貸未分配利潤。業(yè)借未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。 這樣寫不是麻煩嗎?所以直接給你寫正確的了。
我的應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅余額,和退回來的稅金對不上,要是按我的借方多一筆應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸一筆損益,那應(yīng)交就平了,不知道我的錯哪里,你的借貸都是一樣的科目確實(shí)不懂,按你的做,應(yīng)交稅金還是有余額
您并沒有說退回來呀,你只是說科目做錯了。
就是說去年本不該轉(zhuǎn)到損益的已經(jīng)轉(zhuǎn)了,今年調(diào)回來
你應(yīng)該交多少就計(jì)提多少,前面要是錯誤了就紅沖紅沖我也給你寫分錄了。
比如你應(yīng)交100元,你所得稅費(fèi)用是100,應(yīng)交稅費(fèi)也是100。有借必有貸,借貸必相等。