這個投資款當(dāng)時你們收到了嗎?沒有收到不要做。也就是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都是0。
前會計把實收資本轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款了,對利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表有什么影響?
年未其他應(yīng)付款120萬,實收資本0,其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實收資本嗎?如果不行的話,其他應(yīng)付款怎么平帳 建筑咨詢企業(yè)(只開咨詢費普票) 其他 未分配利潤-28300元,貨幣資金80萬,收入392萬,成本311萬,利潤總額-22000元,凈利潤-28000元,總資產(chǎn)123萬,總負(fù)債 126萬,問有什么風(fēng)險嗎
調(diào)財報,不考慮實際業(yè)務(wù),把其他應(yīng)付款數(shù)銷40萬銷了,利潤表營業(yè)外收入增加40萬,凈利潤增加40萬,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平,只動其他應(yīng)付和未分配利潤
申請銀行貸款做利潤表資產(chǎn)負(fù)債表,年底利潤表營業(yè)收入累計2000萬,所有者權(quán)益就只有未分配利潤期末數(shù)100萬,實收資本無。資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計240萬。合理嗎?
其他應(yīng)付款5000萬,實收資本5000萬,就只有這兩筆資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表怎么造?
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
等于5000萬注資款然后收到后就轉(zhuǎn)出去給A公司了
你好,這個實收資本是A公司嗎?
不是 是B公司給注資,然后收到錢就轉(zhuǎn)給A公司了又
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款5000萬,實收資本5000萬 利潤表,0。
資產(chǎn)負(fù)債表期末余額【其他應(yīng)付款】【流動負(fù)債合計】【負(fù)債合計】【實收資本】【所有者權(quán)益合計】【負(fù)債和所有者權(quán)益總計】都填5000萬對吧
你好,資產(chǎn)是5000萬,所有者權(quán)益是5000萬,負(fù)債是0。
資產(chǎn)5000萬事貨幣資金嗎
其他應(yīng)收款、其他應(yīng)收款。
現(xiàn)金流量表投資活動現(xiàn)金流入小計填5000萬對吧
收到的投資金額5000萬 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金5000萬, 分別在這兩個地方填寫。