如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1%
老師,固定資產車,2019年10月過戶了,稅局說我們高買低賣,我們查賬上2019年10月沒有下這筆賬,老師我們賣車時車管所開的有發票是不是就交過稅了啊
老師,我單位是汽車銷售公司,我們把自己買的試駕車賣了,屬于固定資產清理吧,我們怎么開發票呢,我們沒有二手車經營業務,稅率多少和開票品項開什么
老是好,我想問一下,我們公司一般納稅人,要注銷了,注銷前要把貨車賣了賣2萬元,請問我這邊給買家開發票稅率是多少,開固定資產~貨車嗎?我可以直接在家開發票嗎?都要交什么稅
請問老師公司有一輛小車二手賣了1萬,二手車市場開的銷售 發票價稅合計1萬,我做憑證時借現金10000,貨固定資產清理10000?要算銷項稅不?稅率多少呢?
我公司是一般納稅人,去年購進汽車作為固定資產,已經抵扣過進項了,今年想把車賣給個人,請問如何開票,開票稅率是多少?
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師,我們是一般納稅人,進項應該是已經抵扣了
那么直接按13%的稅率計算,銷售金額/1.13*0.13