不需要處理,下月繼續(xù)抵扣就行
老師,我們是建筑工程公司,去年12月對營改增的一個老項目做負(fù)數(shù)發(fā)票了,以前核定征收沒數(shù)據(jù)。現(xiàn)在賬套里沒這個項目數(shù)據(jù),我怎么處理這個賬務(wù),怎么做分錄。現(xiàn)在賬套里主營業(yè)務(wù)收入科目比申報數(shù)多了那些負(fù)數(shù)發(fā)票的金額。我如何調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入科目減少和申報數(shù)一致
老師,賬務(wù)處理是對的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呢,也沒有哪個科目余額跟這個差額數(shù)接近
老師,資產(chǎn)負(fù)債表最后合計是負(fù)數(shù),是其他應(yīng)收這個科目是負(fù)數(shù)的。這個要怎么調(diào)啊
老師我的財務(wù)上幾個科目是負(fù)數(shù),要做審計怎么調(diào)成正數(shù)
老師應(yīng)付職工薪酬科目掛賬數(shù)額大,這個怎么處理
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
沒有抵扣,我們現(xiàn)在是賣蔬菜免稅的,之前購買車子有進(jìn)項,有賣水產(chǎn)品后面沒有賣水產(chǎn)品都是賣蔬菜,所以就成留抵了
既然都是免稅,那么進(jìn)項就不能抵扣,直接轉(zhuǎn)進(jìn)貨的成本。車子進(jìn)項轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
就是這筆,老師分錄要怎么寫,現(xiàn)在銷售免稅得
?是買的存貨直接轉(zhuǎn)進(jìn)貨的成本。是車子進(jìn)項轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
分錄怎么寫?不能寫固定資產(chǎn)車子吧
借:固定資產(chǎn)-交通工具 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
稅務(wù)局上留抵9000多要怎么處理?之前認(rèn)證了
就是我那樣做轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)就不會余額了