你好沒有利息的可以的
我們公司在銀行貸款用于支付工程款,我做的會計分錄是借銀行存款貸長期借款,借在建工程貸銀行存款,這樣做正確嗎?由于這筆貸款是總公司統一安排,另外十幾家分公司也都分別貸了款,并且利息是由總公司一并承擔,所以我們每月會收到總公司轉來的十幾萬用于支付利息,收到這十幾萬和支付這十幾萬的利息時如何做會計分錄?
老師,現在是這樣 1、我們公司買了一輛車,是貸款的,我們現在從銀行貸款了90萬直接到公司公戶,我們這個算長期借款,因為一年之內還不清 2、然后再走公戶將車款付到賣車公司的公戶,他們對應的給開發票 那現在我這邊做賬是怎么做呢?是先借:銀行存款90萬貸:長期借款90萬 付車款時同事收到發票 借:固定資產90萬貸:銀行存款90萬 每月還銀行貸款時 借:長期借款5萬 貸:銀行存款5萬 是這樣嗎?那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨記呢
老師你好,我們公司向別的公司借款2000萬,分三年歸還本金,利息按月付,會計分錄怎么寫呀?借銀行存款貸長期借款還是其他應付款?
老師,我運輸公司購買一輛重型牽引半掛車。7月14付訂金3萬,8月26日付余款148000元及用現金付運費10300元,9月11日用現金付車輛購置稅7876.10元及用銀存付車船費141.67元。我這樣寫分錄: 摘要付訂金 借應付賬款30000 貸銀行存款30000 摘要付購車余款 借應付賬款148000 貸銀行存款148000 摘要′現金付運費 借主營業務成本一運費10300 貸庫存現金10300 老師,購置稅和車船稅不會寫分錄,教下! 我是公司的內賬會計,外賬請代賬公司做了。
老師,我運輸公司有個人有3部車子是掛靠在我公司搞運輸的,現在是這樣的,他的3部車子發生了輪胎費用9740元。我公司收到輪胎款9740元(現金付)。幫他用銀行存款付了。老師,分錄是這樣寫嗎? 收款時借:庫存現金9740、貸其他應收款一一xxx9740 付款時借:應付賬款9740,貸銀行存款9740 分錄對嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
不是的,本金是15053.41/利息764.67元合計是15818.08元
那你需要分開,借長期應付款款5053.41, 財務費用利息764.67, 貸銀行存款15818.08
老師,這是一臺車的情況,我公司同時貸車買3臺車,一共貸款111萬元(37萬?3臺)銀行存款付了3份同樣的金額。就是要寫3份這樣的分錄對嗎?
是的,對的,是這么做的。
哦,明白,懂了。謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。