2月份正常入賬不用管,后面退回去就把前面這筆業務補充,然后按回來的發票入賬就行了。 2月份還是2月份那筆憑證后面還是放原來發票沒有變化。
我是2月份預付物流公司5萬塊錢的預付賬款 做2月份賬的時候是按照預付款做的 然后后來這個錢就當成了2月份的房租三萬和實際的運輸費兩萬 對方給開發票也是開了3萬的倉儲費2萬的運輸費 現在我不知道這個3萬塊的倉儲費需要計提到3月份的費用里去嗎 還需要單獨在計提一下嗎 3月份對方給我開發票之后 我收到之后已經沖減預付款了
老師好,4月份我司預收工程定金3萬,還預付勞務費2萬,(4月份財務處理:借:銀行3萬,帶:預收3萬,借:預付2萬,借:銀行2萬)5月完工開了一張發票收入建筑工程收入9.9萬,(借:應收5.9萬借:預收3萬,貸:主營業務收入9.9萬(小規模)5月到勞務發票3.5萬,(4月份定金付了2萬)借:勞務成本3.5萬,貸:應付1.5萬,預付2萬,轉了成本:借:主營成本,貸:勞務成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發工資的形式來發放工資,這樣的話如何處理???
老師您好,我們公司2月份開了一個免稅發票金額是2萬元,在納稅申報的時候免稅里面填了金額2萬元。3月份發現開錯了,就紅沖了,但是3月納稅申報的時候沒有填負數2萬元,我現在發現這個問題,要怎么操作整改呢
老師,我司銷售200萬的使用過的車輛,2月應該開票200萬,因為發票額度不夠只開了100萬,余下100萬3月份再開發票出去。那申報2月份的稅費我可以先按開出去發票金額的100萬繳稅嗎?還剩100萬等3月份開出發票申報3月份稅費再繳稅嗎
老師上午好!公司2月份付了一筆工程款,發票金額3萬,銀行付款2萬、掛應付帳款一萬。但這個月發現發票金額開錯了,想叫對方重新開2萬的金額。 請問老師二月份的憑證可以附3月份開出的發票嗎?還是2月份的2萬元先做預付,等3月份重新開票再做費用?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,分不清電線電纜屬于哪一類?
老師,請問跨季度普票紅沖重新開怎么做賬務處理
老師,2024年工商年報,納稅總額計算包含2024年度匯算清繳的企業所得稅款嗎?因為2025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業所得稅,所以在申報2024年工商年報時納稅總額需要計算包含在里面嗎?
老師請問下股權轉讓印花稅是轉讓價格是好多就報好多的印花稅?比如轉讓價是50,我這按50申報印花稅"?
老師 請問深圳生育津貼是需要在申領的公司累計繳滿一年還是連續一年呢
樸老師 報關單報多少 和打印出來的報關單還能不一樣嗎
本月開出的銷項發票和取得的進項專票金額是一樣的,下個月申報增值稅是不是可以做勾選抵扣不用繳納稅款了?
我們公司沒有工會,每月共發工資2萬左右。需要申報繳納工會籌備金嗎?可不可以不申請也不交
固定資產入賬前年放錯了固定資產分類,去年所得稅匯算清繳 填報資產折舊明細表也按錯誤的填寫了。今年匯算清繳填報資產折舊明細表固定資產原值可以不銜接去年的金額,直接調賬后,按照正確的固定資產分類的原值和折舊填嗎?
老師,這個是從稅務那邊共享過來的數據,我們是有研發費用的這個是我自己填上去嗎,然后這個研發費用是田園直還是家具后的數字如果這個數字填上去的那么利潤和凈利潤就不是-629545.11了,這里要怎么填才對?
老師的意思是說3月份開出的發票可以放在二月份的憑證里嗎?
3月份開出來的發票放在3月份這筆憑證后面。
就是2月份做預付、3月份等票到了再報銷費用
因為2月份錢已經轉到對方賬戶上了
那你這個發票開錯了是哪個月的發票錯了?
是2月份開錯了
2月份錯了,并且開發票了,你2月份就正常做賬。 發票也放在2月份的憑證后面。 3月份開負數發票負數發票和正確發票都放在3月份的停車后面。
是對方開紅字發票,如果2月份正常做帳,那我三月份就不用再做帳了,把重開的發票放2月份就可以了吧?原來開錯的票和紅字發票也要附上去吧
3月份是把2月份的分錄紅沖,然后再按開回來的發票正確發票再做一筆分錄是這樣,這是正規處理。
我2月份的帳還沒做,但錢已經匯給對方了,所以我想是不是2月先做預付,等3月份收到重開的發票再做費用帳
這筆錢實際的業務有沒有發生?要發生就正常計入成本費用。
實際已經發生了,但還有尾款沒付
沒有付款及應付賬款,已經發生的計入成本費用。
可能我表述不清,老師的解答沒解決根本問題
2月付款,并且收到發票了。2月份的成本費用實際有沒有發生?