是的 這個研發費用是你們實際發生的,研發支出借方發生額合計 不包含加計扣除的 這個利潤總額看利潤表里面的利潤總額就可以
老師我現在就是不大明白這個資產負債表和利潤表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產等于負債加所有者權益吧,這個基本的這個恒等式我懂,但是我現在看這個表兒吧。我總是感覺好像。不大會看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現在這個利潤表兒它不就出現負數了嗎?那你說他這利潤表就是在我每個月的工作當中。我正常寄,我家的收入,正常計費用。正常登記各項的這個支出啊,主營收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個我用的用友系統是不是自動合成的嗎?自動就是轉的結轉的。那就出負數了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個每個月的賬做對了。那數也對起來了,那么它字字電腦自動結轉的利潤表兒。還有自自己生成的這個資產負債表,那么就都是對的,是吧。
我現在不是重新去了就去了一家公司嘛,然后才上了三天班,然后我要去接的那個人的崗位,他就是有跟那個財務公司這邊對接,然后昨天的時候他不是過去嘛,就讓他跟那邊要了個科目余額表和那個庫存臺賬,然后他們的話那個庫存臺賬和他那個賬上的數不相符,然后呢,還有就是那個他那邊庫存臺賬上就是庫存的金額就加起來嗎,就16萬多,然后嗯,這邊那個我們公司的那個人GG的那個臺賬是庫存的結存,金額是七萬多。然后現在這個這家公司,他是那種零售的,像賣什么玩具呀,還有文具,文具這塊的。
老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交所得稅,現在結轉本年度的本年利潤,就發現剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產負債表未分配利潤那一欄應該是1萬,但現在是1萬過,這個多余的數字就是調整 的企業所得稅的這個數字,我該怎么樣才能調整到實際數字?調整的這個企業所得稅的費用,我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的
老師您好,我想問下就是申報企業所得稅的時候,收入成本都是按利潤表上的數字填寫的,然后利潤表中還有個管理費用,這個管理費用沒加到成本中,這樣也沒有關系嗎,我看利潤是收入減去支出減去費用下來的數字
第一張表是明細賬。應付職工薪酬,他計提數跟那個發放數。和他科目余額表應付職工薪酬那個數是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數我都不知道以哪個數來填我就是按明細賬來看計提數的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數就對不上
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業務費,這樣分錄怎么寫
請問:資產負債表其他應付款,其他應收款是負數不可以嗎?
老師 一個剛來的會計 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉 后面看到工作量又說 這么多 體現這個會計如何
法人和執行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成
老師,我用軟件做賬,顧客合同金額是10000美金,收到訂金2000美金,剩下貨款顧客支付人民幣58000元(8000美金*7.25),可是我的軟件把顧客設置成哪個貨幣結算,后期不能改變。我如何做賬
鍍鋅廠的成本是幫別的公司加工收加工費,怎樣核算成本,也包括料工費嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
老師:租個人房子用于辦公室,3200一月,開發票,需要交什么稅?總多少稅錢?
我賬套里的這個研發費用是在管理費用科目下面的二級科目對嗎?然后這個利潤我是要寫稅務年報里最終調增調減之后的利潤嗎
這個研發支出是一級科目。你是小企業,會計準則沒有這個研發支出嗎?
這個利潤是填寫調整之前的。
這是截止到2024年12月份的12月末的