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老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交所得稅,現在結轉本年度的本年利潤,就發現剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產負債表未分配利潤那一欄應該是1萬,但現在是1萬過,這個多余的數字就是調整 的企業所得稅的這個數字,我該怎么樣才能調整到實際數字?調整的這個企業所得稅的費用,我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的

2022-01-14 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 11:09

你現在是資產負債表和利潤表勾稽不上嗎

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快賬用戶6655 追問 2022-01-14 11:22

上午度盈利了8萬,本年虧損了7萬,我結轉本年利潤后未分配利潤應該是1萬,但因為我上年沒有計提所得稅,我本年調整了企業所得稅,就像上面說的,交了4000,我在調整的當季度申報報表的時候我在利潤表欄中的企業所得稅費用那一欄填了4000這個數字,現在本年未分配利潤是14000,我不知道哪個數字應該是對的

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齊紅老師 解答 2022-01-14 11:25

你好,計提所得稅的話,應該是減去所得稅費用的8萬_7萬4000

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你現在是資產負債表和利潤表勾稽不上嗎
2022-01-14
你如果多計提,那是否繳過多計提的錢了,如果交了,這個錢是退了嗎 你多計提,如果沒有交,應交稅費貸方應該有余額和你現在計提的對沖了,如果已經繳了,你上面做這個分錄就不能做。
2020-10-17
你好,資產負債表的所有者權益公式里面有沒有包含利潤分配 未分配利潤
2022-02-23
同學,您好,這個分錄應該修改你的期初未分配利潤的數據。
2020-09-02
你好,發生了以前年度損益調整的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計 符合這個勾稽關系就可以的
2020-09-08
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