同學(xué)你好,可以和客戶約定分期收款,這樣就是分期申報了
A公司小規(guī)模截止8月份利潤總額11萬。9月開了100萬發(fā)票。費用2萬。 B公司小規(guī)模截止8月分利潤總額80萬。9月開票13萬,費用1.5萬。 C公司一般納稅人,截止8月份利潤總額虧損7萬。9月開票100萬,沒有費用 老師那我下個季度申報企業(yè)所得稅的金額是多少,繳費比例是%?
老師2月份銷項發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進(jìn)項發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項與進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,我問的是這個意思,老師好。
老師 勞務(wù)公司 差額簡易征收都是3% 差額是比如 我5月份開出100萬發(fā)票 人工成本50萬,餐費5萬。繳納增值稅的時候計算100-55=45萬?45萬乘以3%
老師,我司銷售200萬的使用過的車輛,2月應(yīng)該開票200萬,因為發(fā)票額度不夠只開了100萬,余下100萬3月份再開發(fā)票出去。那申報2月份的稅費我可以先按開出去發(fā)票金額的100萬繳稅嗎?還剩100萬等3月份開出發(fā)票申報3月份稅費再繳稅嗎
老師上午好!公司2月份付了一筆工程款,發(fā)票金額3萬,銀行付款2萬、掛應(yīng)付帳款一萬。但這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了,想叫對方重新開2萬的金額。 請問老師二月份的憑證可以附3月份開出的發(fā)票嗎?還是2月份的2萬元先做預(yù)付,等3月份重新開票再做費用?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
就是在合同上體現(xiàn)嗎?具體該怎么寫呢
就寫售價200萬元,分兩期支付,每期100萬元,首期付款日,二期付款日,寫清楚就可以。
太感謝您了
同學(xué)不用客氣,有問題我們再交流