你好,這些都是含稅的嗎?如果是的話,需要換算成不含稅的,這個是建筑勞務還是勞務派遣?
你好 老師,我是建筑勞務公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經營所得發票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經營所得發票給公司,公司全額開100萬的發票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
1.本單位員工出發發生差旅費客運樞,電子普通發票注明的金額共計1.5萬元,稅額0.045萬元,可以抵扣進項稅。2.將信息技術服務專用設備出租開具增值稅專用發票注明金額為50萬元,銷項稅()。3.向境外支付法律咨詢費50萬,代扣代繳增值稅()4.轉讓本單位使用過八年的轎車,取得含稅銷售額5萬元,轎車購進時未抵扣進項稅額適用簡易征收計稅,該企業選擇放棄減稅,開具專用發票,計算簡易征收下應納增值稅()5.轉讓2008年購入的不動產取得300萬元,購入時買價為100萬元,契稅3萬元。企業選擇簡易計稅,不動產與機構所在地同城計算應納增值稅為()。
老師節日快樂[玫瑰]! 我有個問題想請教一下, 本公司為勞務派遣服務有限公司(A), 因接到一個大單如100萬,本公司招聘人數不夠, 把一半的量外包給另外一家勞務派遣公司(B)如50萬, 可否把B開給我的50萬發票當成差額開票給客戶呢? 意思是我收客戶100萬,自己工人工資社保等費用40萬+B開給我的50萬=90萬,開100萬的票里有10萬的5%稅額的差額票[抱拳],謝謝!
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務分包出去了,有個項目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發公司開發票是100萬,收到的分包發票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
我們建筑勞務公司,我們現在項目是簡易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開給總包200萬的勞務費發票(簡易計稅的3個點發票),我們收到班組長代開的勞務發票100萬,那計算增值稅的時候可以按照200-100來計算,對不對
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
銷售100萬含稅價,進項發票人工成本是50萬普票,餐費也是普票。
建筑勞務還是勞務派遣?
這個不一樣嗎?財務核算上?
不一樣的,一個是3% 一個5%能一樣嗎?如果一樣的話就不回復了。
建筑勞務應該是勞務分包吧 差額征收,勞務派遣不能差額征收吧。
開的是3%的差額發票。 應該是建筑勞務 不是派遣
建筑勞務屬于勞務分包,可以差額,只要你是簡易計稅的就可以差額,勞務派遣可以開差額,這個人家開發票的時候就開差額的,開5%的。
那就是45萬除以1.03乘以3%,按照這個來。
明白了 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
建筑勞務公司也涉及到跨地區預繳吧
你好對的,是的,需要的。