收到發票,你沖之前的預付就可以。
我是2月份預付物流公司5萬塊錢的預付賬款 做2月份賬的時候是按照預付款做的 然后后來這個錢就當成了2月份的房租三萬和實際的運輸費兩萬 對方給開發票也是開了3萬的倉儲費2萬的運輸費 現在我不知道這個3萬塊的倉儲費需要計提到3月份的費用里去嗎 還需要單獨在計提一下嗎 3月份對方給我開發票之后 我收到之后已經沖減預付款了
老師,去年有個7月憑證是這樣做得,借,管理費用3萬,貸銀行存款3萬,當時說是付的倉儲費用,所以付了3萬,借的管理費用,今年3月份退回來了,退了26794,然后倉儲費用3206開的專用發票,老師,分錄是去年做的,現在我收到退的錢還有發票應該怎么做賬呢 我們是小企業會計準則
您好,麻煩問一下,就是我們單位去年預付了3萬塊錢的郵費,然后本來我是做到預算支出里的,但是做決算的時候,三公經費就超了,當時財政就叫我把這筆預付郵費取出來,不做到去年的支出,然后就結轉到累計結轉和資金結存的零余額用款額度,然后在以后年度在攤銷,今年我們用了5000塊錢的油費,然后今年的年初,預算是3萬塊錢,實際用今年的預算指標,用了18,000,剩下的12,000,財政就收回去了,現在就有一個問題,在做決算的時候,三公經費預算數如果按收回后的一萬八來填,實際使用數也是1.8萬,那油費就攤不到預算支出,就會超,目前我把年初累計結轉和零余額用款額度的3萬對沖,今年年末就沒得余額了,那在做今年的決算時,該怎么填?系統不曉得會不會把年初結轉3萬自帶到今年
老師,我想問一下1月份收到一筆款項10萬,還未開票給對方,然后我們又付一筆款項80800元包含稅費給另外一個公司,對方也還沒有開票給我們,3月份對方退款了部分3萬塊回來,我做賬是否當時可以先做 借:應收賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 借:應付賬款 80800元 貸:銀行存款 3月份退回3萬我就紅字沖銷一部分款項,這樣子做賬是對的嗎
老師,我們公司6月份產生一筆50萬的運費,但當時各種原因沒有計提這次費用,現在8月我預提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應付款-預提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發票,收到票時我應該怎么賬務處理?可以借:其他應付款-預提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,這么操作對嗎?
應交稅費,余額相加還是相減
去年沒發的工資在今年3月發放的,導致要交個稅,請問可以把收入報到去年去嗎
2017年開了三張發票,今年開了一張,被稅務局查出不符合開票要求,需要紅沖,發票已經紅沖了,請問如何做賬。
2024年公司轉個人的15000元寫著報銷,但一直沒有提供發票,我現在可不可以把他轉為個稅申報到2024年
公司車輛賣出,完整的憑證怎么做?
老師 請問磷礦開采在銷售環節資源稅怎么收取
帳齡分析表是一個項目里面有好幾筆開票,只到了其中一筆,我是按每一筆開票日期來單獨填寫開票金額,還是合計填寫開票金額
老師,您好,我想問下就是我公司轉讓了車輛,然后我用了科目資產處置損益,然后我發現報表不平,但是我已經把企業所得稅的報表和稅都報了,然后我又咨詢了老師后改成營業外支出,但是有個問題就是我電子稅務局進的太多次,然后我在進不去了,老師,我想問下在電子稅務局進不去咋辦
稅總發2020年4號文件可以發一下嗎
更正申報后產生稅款,可以用留抵進項抵稅款嗎?如果用了留抵進項抵了稅款還有滯納金嗎?
借xx費用貸預付。
不需要在單獨做一個計提分錄了是嗎
你好,不用計提了。