是,下個月申報增值稅 可以做勾選抵扣,不用繳納稅款
老師您好。請問,如果我當月取得增值稅專用發票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進賬稅額,不進行勾選確認和抵扣,待我下個月有銷項稅額產生時,我再對進賬發票勾選確認和抵扣,這樣操作可以嗎
這個月開的銷售發票要繳納增值稅,,想用抵扣聯進行抵減,那抵扣聯是必須本月進行勾選認證,還是可以在下個月未申報這個月稅時都可以勾選?
專票不能抵扣的增值稅進項稅額,是不是不勾選認證抵扣就可以了?還是要勾選認證抵扣,再做進項稅額轉出?
一般納稅人公司,上個月沒有開出銷售發票,那本月是不是不用進項勾選?可以0申報增值稅嗎?
老師關進項稅發票勾選問題,我6月進項發票不足以抵扣該月的銷項,那么在申報增值稅前連同7月份所開的專票一起勾選,這樣是否能抵扣7月份部分進項稅,若以麻煩給政策
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
像我公司這種情況當月進項和銷項金額一樣合乎常理嗎?
當月進項和銷項金額一樣,偶爾一樣,是合理的