小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 計(jì)提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款
老師,能幫我看下這個(gè)圖嗎,有增值稅,計(jì)提了城建稅,為何沒(méi)有教育和地方教育,這是什么新政策? 然后我想問(wèn)下現(xiàn)在那個(gè)印花稅包括購(gòu)銷合同的是不是都減半征收,包括一般納稅人和小規(guī)模,小規(guī)模季度不超30萬(wàn)免增值稅和附加稅,超過(guò)了,或者如果是一般納稅人,就正常交增值稅和附加稅,目前就是這個(gè)政策嗎
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅。同時(shí),開(kāi)具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請(qǐng)問(wèn): 如果一個(gè)小規(guī)模納稅人開(kāi)具了1張11萬(wàn)元的租賃費(fèi)發(fā)票,開(kāi)具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
老師,我們總公司是一般納稅人,為了能享受增值稅優(yōu)惠,成立了分公司為小規(guī)模納稅人,想問(wèn)一下,分公司8月收到的一年的學(xué)費(fèi)60萬(wàn),是不是應(yīng)該平攤到每個(gè)月,那這樣每季度不超30萬(wàn),就不用繳納增值稅?
老師,我們總公司是一般納稅人,為了能享受增值稅優(yōu)惠,成立了分公司為小規(guī)模納稅人,想問(wèn)一下,分公司8月收到的一年的學(xué)費(fèi)60萬(wàn),是不是應(yīng)該平攤到每個(gè)月,那這樣每季度不超30萬(wàn),就不用繳納增值稅?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,就是我是小規(guī)模納稅人,之前每個(gè)季度沒(méi)超30萬(wàn),所以做的收入直接就是收到的錢,也沒(méi)有做價(jià)稅分離,現(xiàn)在就是,這個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,那我的賬要怎么調(diào)整,之前的收入要怎么調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做,麻煩老師詳細(xì)說(shuō)下調(diào)整的分錄,假如我這個(gè)季度做的收入是50萬(wàn)沒(méi)有把增值稅分開(kāi)寫(xiě),現(xiàn)在要怎么做調(diào)整收入分錄
你好,請(qǐng)問(wèn),我之前做的暫估,沒(méi)有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開(kāi)這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開(kāi)其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現(xiàn)金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進(jìn)去用途時(shí)間借款,有啥需要注意的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒(méi)開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開(kāi)的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候跟稅管員協(xié)商了因?yàn)?3年最后一個(gè)季度都沒(méi)有開(kāi)藍(lán)字,只是紅沖了, 所以就沒(méi)填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報(bào)了,然后24年第一季度申報(bào)的時(shí)候開(kāi)了藍(lán)字1185475.73元,申報(bào)的時(shí)候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實(shí)際申報(bào)了478821.69元,現(xiàn)在我的問(wèn)題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報(bào)的的年末累計(jì)數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個(gè)差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個(gè) 收入申報(bào)合適呢
老師,公司租個(gè)人的房子當(dāng)宿舍,交的水電費(fèi)金額有點(diǎn)大,開(kāi)不了公司發(fā)票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報(bào)車輛購(gòu)置稅,我們需要提供什么給他
老師,請(qǐng)教下問(wèn)題,勞動(dòng)法里的,如果公司沒(méi)有跟員工簽訂勞動(dòng)合同,是不是可以索賠賠償金,每個(gè)月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個(gè)月,是不是這樣算8個(gè)月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經(jīng)算了往來(lái)了 剩下154312對(duì)方開(kāi)票我們付款的話 我們的進(jìn)項(xiàng)又會(huì)比185132的銷項(xiàng)少 要開(kāi)多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質(zhì)賬 ,發(fā)票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產(chǎn)線領(lǐng)用了。進(jìn)銷存表匯總不應(yīng)該有生產(chǎn)已領(lǐng)用的數(shù)量了吧。我們公司是廣西庫(kù)存原材料倉(cāng)A物料有1000,深圳原材料倉(cāng)有500,生產(chǎn)已領(lǐng)料1500,現(xiàn)在進(jìn)銷存匯總表顯示結(jié)余庫(kù)存是3000,應(yīng)該是2500吧
老師,這條說(shuō)的非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎?如果包括,(1)那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過(guò)金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。(2)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別?
好的,老師,我明白了,完事兒那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的話,那實(shí)際上也沒(méi)有錢到賬啊,那這個(gè)怎么回事兒?然后還記得營(yíng)業(yè)外收入增加,那也沒(méi)有錢吶。
那個(gè)是免交的增值稅,怎么會(huì)有錢呢》實(shí)際就是你的銷售收入
老師,那這里邊兒這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入怎么是怎么回事兒啊?
就是減免的增值稅,轉(zhuǎn)入的,本身就是你的銷售收入,