您好 收到的是一年的學費 是應該平均分攤到每個月 每季度不超30萬,就不用繳納增值稅 是的
老師,我問一下,就是我們分公司現在繳納企業所得稅,由于不具備法人資格,要合并在總公司匯總申報,才能享受小規模的所得稅優惠,我們總公司是屬于小規模納稅人,現在如果匯總了之后,會不會因為匯總收入超過500萬,這樣我們總公司就變成了一般納稅人.
我公司是一家小規模納稅人,開了一個分公司,請問一下老師,在享受小規模納稅人季銷售額不超過30萬可以免交增值稅的優惠政策時,是分別享受30萬,還是合起來一起享受30呢?
老師好,我公司是獨立核算的分公司為小規模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優惠,2、小規模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
老師,我公司是一般納稅人,想在同市不同區成立一家分公司或子公司,注冊為小規模納稅,享受季度30萬免稅額。目前總公司的五年內總的經營狀態是虧損,將來分公司收入多支出少,我們怎么樣設立分或子公司才能享受免稅額和所得稅優惠政策?
老師,我們總公司是一般納稅人,為了能享受增值稅優惠,成立了分公司為小規模納稅人,想問一下能不能社保在總公司交,工資在分公司發?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎