好這個30820是代收代付的。
我們公司是旅游行業的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發票給他
我們公司是旅游行業的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發票給他
請問老師,公司掛號總包做總包,要交11個點的管理費給總包,但是大額材料的票還要開給總包由總包付錢,這樣的話我們的進項就少了,我們現在不光要交自己分包的稅款,還要交管理費,有可能總包開給建設單位的票和我們開給總包的票差額的稅款還得我們承擔,有什么好方法合理避稅呢?
#提問#我公司發出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導致收到發票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進項稅轉出嗎
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現在是已借款名義先把錢轉給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿
應該說是丁方 我們跟丁方往來 已經還給他們30820
剩下的我們給甲方開了185132 稅額10479.16 然后給乙方打了30820往來了 剩下的乙方應該開多少票給我們 這樣我們在稅差上面和打款金額差剛好平衡掉
沒看懂什么意思?你和甲方,乙方,丙方,這是幾方? 就是他給你提供了多少貨物,服務你給他打款多少不就行了。這個往來的單獨算
他是你的客戶還是供應商的?
我們對上游開了185132 稅額10479.16 款已收到 這筆款要全額支付給下游 但是其中30820已經跟下游走了往來了 剩下的185132?30820下游開票給我們的話 我們稅額就少了
要求一個數 下游開票給我們 剛好能稅差和金額差剛好對得上
185132是價稅合計的情況下, 185132-30820是你現在支付出去的, 他給你開的發票是185132價稅合計
是的 意思是算不了?
就是算一個金額 我給他們少付一點 下游給我們金額少開一點 就剛好抵消了
能算的了1851321共給你開這些發票 稅率一樣的你湊這個數 他已經給你開了154312 剩下的就是開30820。 付款和開票的時間不一致。
30820不開票啊 不要求什么開票時間啊
185132 假設稅率是13%, 你開出去的稅額是185132÷1.13×13%,你的銷項稅額是這些不是嗎? 你要想抵消了,你的進項稅額不也是這些進項稅額是這些的話21298.37稅額 那你倒著往前推呀,21298.37/稅率不含稅金額
我把答案告訴你 你能推算出演算過程嗎? 下游給我們開152462.81 這樣我給他們少付185132?30820?152462.81
稅額他們少給我們10479.16?8629.97
我現在不用你給我算出來 能推算出演算過程就行
稅率6個點
你好他直接用308020*6% 計算的
你自己計算一下沒?
308020×6%等于18481.2 你可以在計算下的
18481.2你推算對嗎152462.81應該是 你用
這樣子推算才是沒毛病的
不考慮稅費剩下要打過去的都有15萬多 一萬八你在算什么?
308020×6%是人家給你扣的 不開的 她給你開154312÷1.06×6%的稅額或者是154312×6%的稅額 正常的支付多少開多少價稅合計的金額,前提這個是含稅金額 包含了稅點的
308020哪里來的?所以你推算不出來是吧
能啊 185132-154312這不算出來的么
這么簡單我還需要花錢來問嗎 我都把答案告訴你了還不明白 我給他們少付一點 他們給我們少點進項剛好平衡掉 你用154312開出來的平衡不了OK?
能申請退款嗎 我真服了 這么簡單我還需要花錢來問?
數據啥的我也都給你了 邏輯給你也講明白了 你還在糾結價內價外 價格是可以調的 靈活的 不一定要把剩下的款全部打給下游 只是算出一個金額
平衡什么 你要平衡那個數據
實際沒業務開發票收取稅點的業務還是啥 你得說下實際業務不是嗎 你申請退款問下客服我們不收款不清楚