同學你好 你的問題是什么
老師您好,請問水電費付1640元,發現多付305元,也退回來了都發生在本月,我是這樣處理: 借:管理費用1640 管理費用—305 貸:銀存1335
收到錢就是借:現金1335 貸:其他應收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸:現金 1335元 借:管理費用工資 1335元 貸:管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元
棉被老師,那借:現金1335 貸其他應付款1335 借管理費用社保費1335 貸現金1335 借管理費用社保費-1335 貸其他應付款1335 這個分錄,要做工資表1335,扣社保1335???
老師,借:現金 1335 貸:其他應付款1335 借:其他應付款1335 貸:現金1335 開的是公司的發票,現在在一月做調賬處理,借:管理費用社保費1335 貸 管理費用工資 1335 怎樣?可以嗎??
老師,有一個月,員工全額承擔社保費(個人+單位),單位承擔的部分不入費用 借現金 1335 0貸其他應付款 1335 支付社保時,借其他應付款 1335 對嗎???
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司買社保,員工全額承擔
申報個稅就按1335來報
這個做法是正確的?
借:現金1335 貸其他應付款1335 借管理費用社保費1335 貸現金1335 借管理費用社保費-1335 貸其他應付款1335 老師,如果這樣做呢???對嗎?這個做法需要申報個稅嗎?
同學你好 可以的 這樣做就不用報個稅
哪個做法最好??
都不太合適 第二個涉嫌掛靠社保
借:現金1335 貸其他應付款1335 借管理費用社保費1335 貸現金1335 借管理費用社保費-1335 貸其他應付款1335 做這筆,同事也申報個稅。最后一筆就是做工資表做附件
做第二個分錄吧 這第一個不對,收了員工的就別做費用里了
不是收到員工的,都是在工資里扣的。只是有一個月,在A公司買社保,在B公司申報個稅,搞得好煩
老師,借:現金? ?1335? ? 貸:其他應付款1335? ? ? ? 借:其他應付款1335? ? ? 貸:現金1335 這樣做
對的,做第二個分錄就可以
借其他應付款-個人 貸-其他應付款-法人。 可以嗎???
同學你好 這個可以的