你好 剛才是到了次數了嗎
收到錢就是借:現金1335 貸:其他應收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸:現金 1335元 借:管理費用工資 1335元 貸:管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元
棉被老師,那借:現金1335 貸其他應付款1335 借管理費用社保費1335 貸現金1335 借管理費用社保費-1335 貸其他應付款1335 這個分錄,要做工資表1335,扣社保1335???
老師,借:現金 1335 貸:其他應付款1335 借:其他應付款1335 貸:現金1335 開的是公司的發票,現在在一月做調賬處理,借:管理費用社保費1335 貸 管理費用工資 1335 怎樣?可以嗎??
老師,有一個月,員工全額承擔社保費(個人+單位),單位承擔的部分不入費用 借現金 1335 0貸其他應付款 1335 支付社保時,借其他應付款 1335 對嗎???
自己承擔社保費所有費用。收到現金,借現金 1335 貸其他應付款-個人 1335 支付社保費。借其他應付款個人1335 貸現金。 對嗎
老師好,請問建筑公司的工資能直接記入主營業務成本嗎?借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
請問3月份開的發票,現在可以紅沖嗎?
老師您好實現利稅怎么算
老師稅務局代開的農產品發票,wps為什么我打開微信頭像在上面,我是用Wps工作的
更正上月的個稅,需要新增人員怎么操作
請問上月的發票紅沖,重新開,占用本月額度嗎?
壞賬損失,匯繳在哪一欄調增?
請問員工工資卡不能用,能打到同事卡中轉給他嗎?合規嗎?或打到他親人卡中?要補什么手續
你好老師,有個拍賣公司,他們收了巨大額的保證金,稅務局查到,直接讓補了幾十萬的稅,這種是什么情況?保證金不屬于收入啊,為什么要這么罰呢?
請問視同銷售的銷售贈品申報增值稅時怎么填報?
你好? 一般是做工資1335? ?社保也寫1335? 實際應發是0? 可以這樣的
借:現金1335 貸其他應付款1335 借管理費用社保費1335 貸現金1335 借管理費用社保費-1335 貸其他應付款1335 分錄就這樣做?然后做工資表?
借:現金1335 貸其他應付款1335 借管理費用社保費1335 貸現金1335 借管理費用社保費-1335 貸其他應付款-1335
可以做這個分錄的哈
借管理費用社保費-1335 貸其他應付款-1335 這筆的分錄的依據就是工資表? 能改成,借 借管理費用社保費-1335 貸:應付職工薪酬1335 借-:應付職工薪酬1335 貸:其他應付款-1335
你好? 可以的哈 實務中應付職工薪酬 有些過渡 有些也沒有的 看習慣的哈? 做一個是可以的? ?加油? 等你的好評哦? 我們馬上要開年會了
那工資表,就不用做扣社保費了?
你好 工資表也寫一個實發多少 應發多少 社保多少? 也寫一下的哈
那其實不用申報個稅了,應付職工薪酬是平了,
你好 其實實務這個情況很多人不報個稅的? 只是報一個會好一點 其實實發都是0的
老師,那個分錄不對,
你好,問一下,這個員工是你們的員工不,在別人借去上班一個月,社保是你們出錢承擔,工資你們沒發的,是這個情況不
因為其實我們在討論分錄怎么做的話其實最好是根據實際情況來寫是最好的
借:管理費用社保費 1300 貸:其他應付款-老板 借:管理費用-社保費1300 貸:管理費用工資 1300 實際情況就這樣
那就這樣做吧
你好,如果這個貼切的話,就寫這個分錄哈
你可能會對你們實際情況會更了解一些的
那申報個稅1335
你好,對的,正常申報這個金額的個稅哈
老師社保現金支付1335.18元,入賬入1335可以嗎?小數點不入了
你好,小數這個小金額可以不進的哈,但是準確是最好的,
老師,現金支付的社保費,忘記入賬了,放1月份入賬可以嗎?
你好,可以進1月的賬哈,按實際情況來就可以的