你好,借:管理費用1640 貸:銀存1640 借:銀行存款305貸:管理費用305
老師,我們今年2月多繳的社保單位部分在4月退回了,4月的賬務處理: 借:銀行存款 285.37 貸:管理費用--職工薪酬--社保費用 285.37 現在發現,管理費用明細賬和利潤表上的管理費用項目金額不一致,差額正好是285.37,這個要怎么處理呢?
老師您好,請問9月付水電費1640元,結果發現多付了305元,對方也急時退還賬上,這筆分錄如何處理?
老師好 我公司是污水處理廠項目公司 現在屬于建設期 設備維修花出6000元 保險公司賠付了10000元 分錄 借管理費用 6000 貸其他應付6000 報銷的時候 借其他應付6000 貸銀行存款6000 收到賠付款時 借銀行存款10000 管理費用-6000 貸營業外收入4000 這樣做對嗎
老師您好,請問水電費付1640元,發現多付305元,也退回來了都發生在本月,我是這樣處理: 借:管理費用1640 管理費用—305 貸:銀存1335
老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費用貸:其他應付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復記了一次借:管理費用貸:庫存現金 12月我發現了 就借:管理費用(紅字)貸:庫存現金(紅字)補更借:其他應付款 貸:庫存現金 但是我的管理費用明細表出來就是負數 這正確嗎 因為我剛開始是更正相反分錄 就是借:其他應付款 貸 管理費用 但是這樣出來資產負債表就不對 利潤表就虧損嚴重
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經營部,注冊了個體和公司,開發票的走公司,不開發票的走個體,可以嗎
老師,民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業務是分公司,專票能抵扣嗎?
老師您好,那我用用友軟件,管理費用在貸方,我可不可用付數來表示,放在借方?
你好,可以的,沒有問題的
那我上面的分錄沒錯吧
你好,沒有的,也可以那么做的