直接沖減你付款的分錄就可以了
老師您好,請問9月付水電費1640元,結果發現多付了305元,對方也急時退還賬上,這筆分錄如何處理?
老師您好,請問水電費付1640元,發現多付305元,也退回來了都發生在本月,我是這樣處理: 借:管理費用1640 管理費用—305 貸:銀存1335
老師您好,由于12月份年度結賬銀行流水未及時獲得,已經結了賬,報了稅,發現銀行收入2000元,而賬上只記錄了418元,還有0.12元的利息未入賬,請問這種情況該如何處理?是否可以今年1月份補記 借:銀行存款 1582 貸:其他應付款1582 借:銀行存款0.12 貸:利潤分配—未分配利潤 0.12 這樣處理可以嗎?(適用小企業會計準則) 如果可以,請問需要如何處理稅務這一塊呢?謝謝。
老師您好,公司10月收到36000美元后沒有結匯,就存放在美元賬戶里,11月份初收到美元862385美元,11月中旬結匯一部分,美元結匯人民幣是848972.11美元中間價是6.6794等于5661526.44人民幣,對公賬戶維護費是12.89美元,11月24日給外匯個人賬戶(發工資)付款付了48000美元,現在賬戶余額是2000美元,請問收到外匯美元時,入到應收賬款時是否是以人民幣入賬的,請問老師這樣會計分錄如何做,第一次做外匯不太懂,求指教,如何做
老師好,請問, 公司電費沒有發票,一年大概3000多元。每月用收據入賬,每月收據的分錄: 借:其他應付款-電費,貸:現金。 到年底,需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發票,再納稅調增? 還是就把“其他應付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師,哪種好呢?
老師好,分公司的所得稅是總公司匯總申報繳納嗎
老師你好!4S店融資購入的試駕車要怎么做賬呢?開了機動車發票后要確認收入嗎
發票增量,固定資產明細表有模板么
員工出差參加展會,展會上使用的名片、展商證都可以入差旅費嗎
紙質高鐵票可以自行計算抵扣是什么時候開始的政策?
你好,公司成立后注冊資金是20萬,5個人投資,但一分別是法人15萬元,其他的分別是2萬,1萬,1萬,1萬,一開業法人以投資款打進20萬元,但當時財務說5個股東要分別打進投資款,所以法人打入公賬的20萬當時財務入的是其他應付款,,以至于到現在沒有投資款進來,這個要怎么辦呢,
老師對公補貼試用期職工社保怎么做賬
老師你好,請問紅字增值稅專用發票也需要勾選嗎
老師股東出資日期,認繳期限超了,需要變更還是認繳上就可以
老師,年報的租賃費,上個會計填的是房租錢,不包含寫字樓的物業費,請問,物業房租費算在辦公費里嗎?保險費是什么,指公司給員工交的涉高保險嗎,包含車險嗎?
都發生在本月 我這樣處理:借:管理費用1640 銀存 --305 貸:銀存 1305
借管理費用1640 貸銀行存款1640 收到時借管理費用-305 借銀行存款305 都放借方
這是兩筆分錄?
借管理費用1640 貸銀行存款1640 上面是付款的分錄,我看你的參考寫的 收到退款時 借管理費用-305 借銀行存款305 都放借方
老師,銀存收入變成1945,實際我們只付1335
上面付1640 現在沖305,下來是1335
哦,對的,是我沒看清,謝謝老師,辛苦了!
同學,您好,沒事,有時候就是一下蒙住了