你好 預(yù)計(jì)退回的這部分分錄不需要做的呀
繳納的公積金被退回了,應(yīng)該怎么做分錄? 繳納時(shí)的分錄是這樣做的: 借:管理費(fèi)用—公積金 800 貸:應(yīng)付職工薪酬—公積金800 借:應(yīng)付職工薪酬—公積金800 其他應(yīng)收款—公積金800 貸:銀行存款 1600 退回時(shí),分錄應(yīng)該怎么做?謝謝
2月計(jì)提社保,借:管理費(fèi)用-社保 1906.71 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1906.71。同時(shí)繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬-社保 1906.71 貸:銀行存款:1906.71。3月政策性退回2月的部分社保,1.退回社保費(fèi):借:銀行存款 797.72 借:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn) -797.72 分錄對嗎?同時(shí)又如何體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬-社保 已減少的部分的差額?
計(jì)提社會保險(xiǎn)費(fèi) 做的分錄是 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2265元。貸: 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi)2265元,發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi) 2265元,貸:銀行存款 2265元,現(xiàn)在社保費(fèi)又退回來了566元,會計(jì)分錄怎么寫呢?
計(jì)提社會保險(xiǎn)費(fèi) 做的分錄是 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2265元。貸: 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi)2265元,發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi) 2265元,貸:銀行存款 2265元,現(xiàn)在社保費(fèi)又退回來了566元,會計(jì)分錄怎么寫呢?
收到總工會的退回部分款項(xiàng)應(yīng)該怎么做分錄啊?原先每月計(jì)提工會經(jīng)費(fèi):借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),付款時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業(yè)支付物業(yè)費(fèi)是先付款,后收發(fā)票還是先收發(fā)票,后付款?
我們是光伏行業(yè),產(chǎn)生一筆費(fèi)用,具體是:施工隊(duì)做的整改,費(fèi)用要付施工隊(duì),但是這筆費(fèi)用應(yīng)該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質(zhì)保金里扣除,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
老師,這個(gè)期初怎么填?你給我舉一個(gè)例子!比如第一個(gè),庫存現(xiàn)金
老師我想問一下,我無法確定銷售合同和采購合周我可以用主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入的金額來上印花稅嗎?
裝修收入申報(bào)增值稅是填貨物及勞務(wù)欄嗎
老師,問下先填財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送(季報(bào))還是先填居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報(bào),前后順序
工程審計(jì)金額原19萬在2021年,現(xiàn)在應(yīng)整改審計(jì)金額減少到18萬,之前發(fā)票已在21年開完,現(xiàn)在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發(fā)票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規(guī)模 現(xiàn)在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預(yù)繳增值稅會計(jì)分錄怎么做?
你好 預(yù)計(jì)退回的這部分分錄不需要做的呀
實(shí)際退回的時(shí)候做?退回的時(shí)候怎么做分錄呢?
不好意思 電腦很卡的? 加油? 等你的好評哦
實(shí)際退回的時(shí)候做?退回的時(shí)候怎么做分錄呢?
計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用? 貸:應(yīng)付職工薪酬? 繳納時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款? ? ?把這個(gè)分錄反著做就可以的哈 金額寫收到的金額的
不屬于其他收益或者營業(yè)外收入?
如果是跨年收到的呢?
你好? 如果是跨年的話 就用以前年度損益調(diào)整 做其他收入營業(yè)外收入也是可以的哈 實(shí)務(wù)中很有這么做的哈
我的意思是,收到退回的部分,是沖減原來計(jì)提的部分呢還是直接做分錄;借:銀行存款,貸:其他收益或者營業(yè)外收入呢?
你好? 一般是沖原來計(jì)提的費(fèi)用的哈
加油? 等你的好評哦