退回的是個(gè)人和企業(yè)的嗎?如果是的話,借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款。
繳納的公積金被退回了,應(yīng)該怎么做分錄? 繳納時(shí)的分錄是這樣做的: 借:管理費(fèi)用—公積金 800 貸:應(yīng)付職工薪酬—公積金800 借:應(yīng)付職工薪酬—公積金800 其他應(yīng)收款—公積金800 貸:銀行存款 1600 退回時(shí),分錄應(yīng)該怎么做?謝謝
老師 公積金分錄 計(jì)提公積金 借 管理費(fèi)用-單位 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸 其他應(yīng)付款-公積金 老師 有問(wèn)題嗎
老師,2月補(bǔ)繳了12月-1月的公積金,分錄是否需要先做補(bǔ)計(jì)提: 分錄一: 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄二: 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸 其他應(yīng)收款-公積金 銀行存款
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增