借銀行存款;貸其他應(yīng)付款--工會(huì)
老師您好:繳納和計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
收到總工會(huì)的退回部分款項(xiàng)應(yīng)該怎么做分錄啊?原先每月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi):借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),付款時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款
老師,您好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納時(shí):借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款.成立公會(huì),退回的經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
老師,我繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是,借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,今年退回2020,2021兩年的工會(huì)經(jīng)費(fèi),這分錄要怎么做?
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 計(jì)提 繳存后 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸銀行存款 使用時(shí)候怎么使用呢 怎么做分錄呢
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
不是管理費(fèi)用嗎?我原來沒有從其他應(yīng)付款里面走,我們沒有成立工會(huì)
您們還沒有成立工會(huì)? 那就做:借:銀行存款? 貸:其他應(yīng)付款,
我原來做的都是管理費(fèi)用啊,這里需要沖減管理費(fèi)用嗎?突然走到其他應(yīng)付款合適嗎
假如您之前是做管理費(fèi)用,那就沖減管理。
應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要調(diào)整嗎
您之前做管理費(fèi)用,一定要有發(fā)票,沒有發(fā)票的話,最好不要掛管理費(fèi)用,謝謝
發(fā)票怎么弄?是去總工會(huì)開嗎
是的,沒有發(fā)票的話,之前的其實(shí)最好做,其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款。謝謝
那明年可以改成其他應(yīng)付款科目嗎?跟今年不一樣會(huì)有問題嗎
可以的,您可以解釋說,之前的放的科目自己感覺有點(diǎn)不對(duì),所以改正過來了。謝謝!