是以前月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),一直沒抵扣完,留下來用于進(jìn)項(xiàng)抵扣的
增值稅留底稅額是在哪里填寫,上期有留底的
老師,上期已經(jīng)認(rèn)證,還有留底的稅額,本期認(rèn)證,上期留底稅額要填增值稅申報(bào)表哪個(gè)表哪個(gè)空格
增值稅申報(bào)表里面的上期留底稅額跟哪個(gè)科目余額是對(duì)應(yīng)的嗎?
老師,報(bào)增值稅,發(fā)票采集的時(shí)候,上期留底填哪里?還有增值稅填報(bào)需要注意哪些重要事項(xiàng)?
增值稅申報(bào)表上上期留底稅有數(shù) 是怎么來的
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
請(qǐng)問,個(gè)人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個(gè)人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發(fā)票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設(shè)計(jì)費(fèi)20000元,是先做預(yù)付賬款里面還是做一筆銷售費(fèi)用呢?還是計(jì)入包裝原材料成本內(nèi)?
老師,紅沖發(fā)票時(shí)當(dāng)月有了可退增值稅稅額,掛在應(yīng)交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請(qǐng)問老師24年12月開了張專票,現(xiàn)在客戶退貨要開紅字發(fā)票,但本月沒有銷賬,會(huì)導(dǎo)致本月銷項(xiàng)為負(fù)數(shù),請(qǐng)問處理申報(bào)和退稅嘞?
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商,他們家有兩個(gè)抬頭,我們老板付預(yù)付款的時(shí)候,付到A抬頭上了,現(xiàn)在要開發(fā)票了,能用B抬頭開的發(fā)票嗎?
老師請(qǐng)問,有同事報(bào)銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費(fèi)用 所得稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應(yīng)交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對(duì)嗎?那我們公司實(shí)際有虧損不用交,那年底這兩個(gè)科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因?yàn)橘~戶沒錢了嗎,還是繳存地點(diǎn)是柜面,要去線下處理
啊,還可以這樣,就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的是可以留下來后面抵扣的是嗎
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的是可以留下來后面抵扣的
可以抵扣多久,是不是跨年了就不行了
沒有時(shí)間限制,跨年也可以抵扣
沒有時(shí)間限制,跨年也可以抵扣