你好,上期留抵稅額在增值稅申報表的上期留抵稅額欄次填寫 需要注意的是 (1)一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)的,需將相應(yīng)開票收入填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1列至第2列“開具增值稅專用發(fā)票”當(dāng)中。(2)一般納稅人開具除增值稅專用發(fā)票之外的發(fā)票,需將相應(yīng)開票收入填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第3列至第4列“開具其他發(fā)票”當(dāng)中。(3)一般納稅人取得的不開票收入,需如實進(jìn)行申報,將相應(yīng)收入填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第5列至第6列“未開具發(fā)票收入”當(dāng)中。
公司生產(chǎn)軸承,目前有在建工程,這種情況納稅申報填寫需要注意哪些呢? 和無在建工程的企業(yè)相比,申報增值稅和所得稅時候需要注意哪些呢?
老師,上期已經(jīng)認(rèn)證,還有留底的稅額,本期認(rèn)證,上期留底稅額要填增值稅申報表哪個表哪個空格
老師,請問我們本月有出口退稅,報完增值稅以后有留抵.如何申報出口退稅,沒有報過,需要注意些什么,要填哪些數(shù)字。
老師,你好,一般納稅人出口退稅在申報增值稅的時候。勾選的退稅發(fā)票進(jìn)項額要錄入進(jìn)項發(fā)票采集么,除了采集還需要填哪張表呢?
老師。你好。一般納稅人 我這個月有銷售發(fā)票。只有還有留底的進(jìn)項發(fā)票。增值稅報稅的時候在哪里看留底的金額呢 是自動有還是需要填寫呢
你好,咨詢一下,2024年社保、醫(yī)保核基數(shù),是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進(jìn)項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進(jìn)口來的生鮮驢肉馬肉在國內(nèi)的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產(chǎn)的憑證做錯了,借:累計折舊,制造費用,貸:固定資產(chǎn),這個我要怎么調(diào)整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項票9.5萬元就可以了。
老師,我問的是發(fā)票采集那里
發(fā)票采集的時候沒有地方填寫的
哦,那留抵的時候?qū)懩睦铮?
你好,上期留抵稅額在增值稅申報表的上期留抵稅額欄次填寫
是一定要手動填寫的,對嗎?它不會自動填入
是的,要手動填寫的