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請問老師代理記賬公司在給客戶公司申報工資個稅時每個月給老板法人計提了4000工資,共計提了9個月,而實際公司沒有給老板發工資的,這個賬上應付職工薪酬一直掛有36000,這個怎么沖銷做賬?

2023-12-08 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-08 10:23

你好,同學 如果未來會發放的話,先掛賬 如果未來不會再發放的話,建議反方向沖回

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快賬用戶5683 追問 2023-12-08 10:24

那已做了管理費用了,影響報表嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 10:26

直接沖回的話,減少管理費用,影響報表數據 不過這個是正常的,

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快賬用戶5683 追問 2023-12-08 10:28

只影響11月份的報表數據吧,對以前的報表沒有影響吧

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齊紅老師 解答 2023-12-08 10:30

只影響11月份的報表數據吧,對以前的報表沒有影響

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相關問題討論
你好,同學 如果未來會發放的話,先掛賬 如果未來不會再發放的話,建議反方向沖回
2023-12-08
你好 這個生產成本都結轉到庫存商品了,然后結轉到主營業務成本了,直接沖主營業務成本就可以了。借 主營業務成本 負數 借 應付職工薪酬
2022-01-23
您好,這個的話是計提的申報
2024-01-04
你好銀行還貸款老板支付你們就不支付了 借長期應付款貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬工資借管理費用負數
2024-03-26
好,你們以后能發下去嗎?
2023-06-01
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